你好,學員,這個進項轉出即可的 借成本費用 貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出
你好,我想請問一下,我這個月開的發(fā)票,已經(jīng)驗舊了,但是我之后又作廢了,該怎么辦?
老師,請問一下,進項發(fā)票認證后,供應商作廢了,我怎么操作?
老師好,供應商的貨已經(jīng)收到,本來答應也開票過來,但是某些原因發(fā)票要下月開出,但是貨已經(jīng)再次銷售了,且已經(jīng)開了銷售發(fā)票,請問對應做賬來說,是把銷售的發(fā)票作廢下月再開好,還是不作廢好。
請問當月進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了,但是次月供應商又作廢了,怎么辦?
老師你好,請問下供應商已經(jīng)作廢的發(fā)票,但是我已經(jīng)認證了,請問下分錄怎么做?
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤是凈利潤么?
老師,承受方需要交的稅有哪些
期限風險溢價為什么市場利率上升會導致價格下跌
銀行貸款利息擔保費要分攤3年,應如何做會計分錄呢,還沒開始分攤,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔保費
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的。現(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結賬,做賬結束就要點結賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅啊?
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
是購進庫存商品的,但是之前同事入賬時沒有做賬,但是他認證時進項稅額又做了轉出,待抵扣余額就有貸方余額了
你好,學員,補做一筆購進分錄的
補做一筆購進的分錄,然后再紅沖嗎?
是的,你說的很對的
老師你好,我做賬的待抵扣稅額明細賬的余額與未認證的余額相差80多塊錢,怎么查找哪里做錯了?賬上的比未認證的少80多塊稅費
你好,這個如果調(diào)賬的話,要一期期的核對的
我核對了每個月待抵扣與轉出的金額是一致的,不知道怎么查找了?
這個如果不知道,找不到,可以直接調(diào)整
怎么調(diào)整?分錄怎么做?
按照差額調(diào)整到營業(yè)外收支里面