你好,這個需要讓對方開紅字發(fā)票。

老師,上月進項稅已經(jīng)認證抵扣了,后期客戶把發(fā)票作廢了,這月怎么辦
上個月有張發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了,但是上個月把這張憑證作廢了,請問怎么處理!
請問老師,我上個月在網(wǎng)上勾選認證了,但是對方月底把發(fā)票作廢了。我現(xiàn)在已經(jīng)把這個票認證抵扣了。請問我現(xiàn)在是該怎么辦吖
對方供應(yīng)商已經(jīng)開了稅票給我,但我本月未認證抵扣,是否要做借庫管商品,應(yīng)交稅費待抵扣,貸應(yīng)付,次月認證將待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額
請問當(dāng)月進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了,但是次月供應(yīng)商又作廢了,怎么辦?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?