你好! 如果沒(méi)有銷(xiāo)售,不需要交納增值稅的,可以零申報(bào)的
我們材料公司主要是想開(kāi)票,但是進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有,需要增值稅13個(gè)點(diǎn)全交。那企業(yè)所得稅怎么辦
現(xiàn)在企業(yè)屬于開(kāi)辦階段,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),就不需要交增值稅是嗎。那報(bào)銷(xiāo)有無(wú)票是跟企業(yè)所得稅掛鉤嗎
小規(guī)模報(bào)稅,專票開(kāi)出多少銷(xiāo)項(xiàng)票,增值稅就要交多少。不開(kāi)專票,只開(kāi)了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票無(wú)論是專票還是增值票都只能作為費(fèi)用票用,收入-費(fèi)用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對(duì)嗎老師
老師,我們公司開(kāi)出去了發(fā)票內(nèi)容是:與銷(xiāo)售行為不掛鉤的普票,那這個(gè)算收入嗎?交增值稅嗎?還有匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅?
一個(gè)企業(yè)進(jìn)入停業(yè)階段,但沒(méi)有辦理停業(yè)手續(xù),就是沒(méi)有業(yè)務(wù)的狀況已經(jīng)有一年多了,然后他這個(gè)費(fèi)用票還需要正常入賬嗎?現(xiàn)在的問(wèn)題是如果費(fèi)用上正常入賬的話,企業(yè)所得稅怎么繳納?他就是虧損,不涉及企業(yè)所得稅哈。那他這個(gè)費(fèi)用能正常入賬不。
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們?cè)诙兑粲脗€(gè)體戶帶貨直播,個(gè)體戶要查賬征收的話,建議是注冊(cè)公司還是個(gè)體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請(qǐng)問(wèn)我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補(bǔ)償費(fèi)計(jì)入什么科目
電子稅務(wù)局顯示經(jīng)營(yíng)所得(A表)待申報(bào),這個(gè)是在哪里申報(bào),電子稅務(wù)局點(diǎn)的 沒(méi)有反應(yīng)
境外分公司承接了建筑工程,可以分包給國(guó)內(nèi)的總公司嗎?
老師,法人股東中的法定盈余公積金轉(zhuǎn)增資本需要交稅嗎
老師您好 一般戶可以發(fā)工資嗎
是的,報(bào)銷(xiāo)有無(wú)票是跟企業(yè)所得稅掛鉤的
那企業(yè)現(xiàn)在虧損,無(wú)票從公賬出是否會(huì)造成多交企業(yè)所得稅
是的,最好取得發(fā)票,(與可以提供發(fā)票的企業(yè)wanglai)不然不可以稅前扣除,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)多交所得稅的
與可以提供發(fā)票的企業(yè)往來(lái),可以取得發(fā)票。