你好! 如果沒有銷售,不需要交納增值稅的,可以零申報(bào)的
我們材料公司主要是想開票,但是進(jìn)項(xiàng)沒有,需要增值稅13個(gè)點(diǎn)全交。那企業(yè)所得稅怎么辦
現(xiàn)在企業(yè)屬于開辦階段,沒有進(jìn)項(xiàng),就不需要交增值稅是嗎。那報(bào)銷有無票是跟企業(yè)所得稅掛鉤嗎
小規(guī)模報(bào)稅,專票開出多少銷項(xiàng)票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進(jìn)項(xiàng)票無論是專票還是增值票都只能作為費(fèi)用票用,收入-費(fèi)用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對(duì)嗎老師
老師,我們公司開出去了發(fā)票內(nèi)容是:與銷售行為不掛鉤的普票,那這個(gè)算收入嗎?交增值稅嗎?還有匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅?
一個(gè)企業(yè)進(jìn)入停業(yè)階段,但沒有辦理停業(yè)手續(xù),就是沒有業(yè)務(wù)的狀況已經(jīng)有一年多了,然后他這個(gè)費(fèi)用票還需要正常入賬嗎?現(xiàn)在的問題是如果費(fèi)用上正常入賬的話,企業(yè)所得稅怎么繳納?他就是虧損,不涉及企業(yè)所得稅哈。那他這個(gè)費(fèi)用能正常入賬不。
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請(qǐng)問下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺(tái)下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請(qǐng)明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購進(jìn)的公交車,現(xiàn)在報(bào)廢,車上賣的電池等配件應(yīng)該開多少稅率
老師,我請(qǐng)問下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個(gè)4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司啊?
是的,報(bào)銷有無票是跟企業(yè)所得稅掛鉤的
那企業(yè)現(xiàn)在虧損,無票從公賬出是否會(huì)造成多交企業(yè)所得稅
是的,最好取得發(fā)票,(與可以提供發(fā)票的企業(yè)wanglai)不然不可以稅前扣除,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)多交所得稅的
與可以提供發(fā)票的企業(yè)往來,可以取得發(fā)票。