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現(xiàn)在企業(yè)屬于開(kāi)辦階段,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),就不需要交增值稅是嗎。那報(bào)銷(xiāo)有無(wú)票是跟企業(yè)所得稅掛鉤嗎

2022-03-09 07:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-09 07:03

你好! 如果沒(méi)有銷(xiāo)售,不需要交納增值稅的,可以零申報(bào)的

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齊紅老師 解答 2022-03-09 07:04

是的,報(bào)銷(xiāo)有無(wú)票是跟企業(yè)所得稅掛鉤的

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快賬用戶3638 追問(wèn) 2022-03-09 07:06

那企業(yè)現(xiàn)在虧損,無(wú)票從公賬出是否會(huì)造成多交企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-03-09 07:10

是的,最好取得發(fā)票,(與可以提供發(fā)票的企業(yè)wanglai)不然不可以稅前扣除,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)多交所得稅的

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齊紅老師 解答 2022-03-09 07:11

與可以提供發(fā)票的企業(yè)往來(lái),可以取得發(fā)票。

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你好! 如果沒(méi)有銷(xiāo)售,不需要交納增值稅的,可以零申報(bào)的
2022-03-09
您好,是的,小規(guī)模如果開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的話,均需要按開(kāi)具專用發(fā)票的稅額繳納增值稅。小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元,)的,免征增值稅。
2022-12-03
您好,費(fèi)用正常入賬,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就按照虧損申報(bào)
2025-04-09
你好,企業(yè)所得稅全額繳納,如果沒(méi)有抵扣的。
2020-12-24
你好? ?就是增值稅會(huì)多交,這個(gè)后面才取得發(fā)票,
2021-04-30
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