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我們材料公司主要是想開票,但是進(jìn)項(xiàng)沒有,需要增值稅13個(gè)點(diǎn)全交。那企業(yè)所得稅怎么辦

2020-12-24 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-24 13:24

你好,企業(yè)所得稅全額繳納,如果沒有抵扣的。

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你好,企業(yè)所得稅全額繳納,如果沒有抵扣的。
2020-12-24
你好,沒有成本,全額繳納。
2020-12-24
你好;? 你有利潤了就得繳納所得稅; 這個(gè)是對的;增值稅是因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅抵扣; 不產(chǎn)生增值稅的和附加稅的處理的?
2023-06-02
專票的銷項(xiàng)稅%2B普通的銷售銷-進(jìn)項(xiàng)的銷項(xiàng)稅%2B留底稅額=你要繳的增值稅 附加稅,城建=繳地增值稅*7% 教育附加=繳的增值稅*3% 地方教育附加=繳的增值稅*2% 企業(yè)所得稅沒有辦法計(jì)算。
2021-04-09
你好,首先你這個(gè)發(fā)票是真實(shí)的才行,成本類的或者費(fèi)用類的都可以
2025-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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