你好,首先你這個發(fā)票是真實的才行,成本類的或者費用類的都可以
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項目開票從高稅率13%開具,但本月有個項目是分開核算的,開了一部分9%的工程服務發(fā)票(本來分開核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計稅開票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務發(fā)票的進項,那本月進項抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進項,(本月也開具了些合并開票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會不會有稅務風險,比如安裝服務怎么可以用材料進項抵扣之類的
我們工程公司分包了國企項目的機械租賃,我們開具13%的專票給國企,那我們自己的沒有設備,也是外租。 那我們進項和成本要怎么抵扣,我們做稅務賬的老師說因為是單純的機械租賃就不可以用油、維修保養(yǎng)這些進項發(fā)票來抵扣 是這種說法嗎??
老師中午好啊,我想咨詢你個問題。就是我們公司主要是空調(diào)設備的銷售及安裝(有家裝也有工裝),用到的會計科目都是主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,但是最近我們接了幾個建筑項目(如學校食堂裝修),那針對這些的收入與成本會計科目可以用原來的嗎?還是要改成建筑企業(yè)用的科目如工程施工,合同結(jié)算。
老師好,我公司是做設備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務,然后我們付款給服務商。這個業(yè)務鏈條里面,我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復接單
老師,公司想少交企業(yè)所得稅。又想可以抵扣增值稅。我們是服務類公司。最近也有工程項目。但是我們的收入票全部是13個點的工程用的設備和材料。那現(xiàn)在找費用票?如果找設備成本票。合適嗎?
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對接供應商簽的購貨合同,B公司對接客戶簽的銷售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進貨單價+1元開票給B公司,再由B公司正常銷售開票,建材類,貨物直接由A公司從供應商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷售合同及開銷項發(fā)票這兩件事,商品進銷數(shù)量、單價都是真實的,這種有風險嗎?謝謝老師
員工的個稅15號當天報稅晚了嗎?可以15號當天報嗎
你好,我公司在個體工商戶那買的空調(diào),需要個體工商戶開13%的專票,個體工商戶說他要申請才可以開,請問個體工商戶可以申請開13點的專票嗎
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務那邊通過嗎?
為什么第一個月是小規(guī)模納稅人,第二個月就是一般納稅人了?
按財務會計和預算會計的角度分別解答一下
像這種題目如何判斷到底是選擇36%呢還是56%呢?我選擇56%的時候是驗算,它也是符合的,但答案是36%,像這種情況下怎么去用呢?