超福利費(fèi)的不允許抵扣增值稅。

老師 公司給員工買(mǎi)意外險(xiǎn) 做管理費(fèi)用 福利費(fèi) 取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師你好,公司購(gòu)買(mǎi)了一批職工宿舍用的床,桌椅柜子等,取得的專票能否抵扣呢?我是應(yīng)該做到職工福利費(fèi)里嗎?麻煩老師告知怎么處理
老師,購(gòu)買(mǎi)了一批鍋?zhàn)鰹閱T工福利,取得的專票能抵扣嗎
老師:公司購(gòu)買(mǎi)零食給員工做福利開(kāi)具的專票,能抵扣嗎?
老師好,給員工買(mǎi)了福利的東西開(kāi)的專票稅額能抵扣嗎?
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個(gè)季度要報(bào)送收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開(kāi)好發(fā)票就可以吧,到時(shí)和美團(tuán)上報(bào)稅務(wù)的銷售金額一致就可以?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題,就是我們公司掛老板的往來(lái)賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬(wàn),其他應(yīng)付款貸方余額15萬(wàn),那請(qǐng)問(wèn)怎么樣沖一下這個(gè)賬呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)這樣的國(guó)際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習(xí)題主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來(lái)嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開(kāi)了27萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專票?。?!那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過(guò)10/30萬(wàn)的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開(kāi)的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)餐飲企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第一小問(wèn),答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊


福利費(fèi)的不允許抵扣。
老師,我把發(fā)票抵扣了,那現(xiàn)在怎么做轉(zhuǎn)出
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
那增值稅報(bào)表上該怎么做
附表二福利費(fèi)里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
直接在附表二把金額填入,增值稅勾選平臺(tái)上不用操作是嗎?
好對(duì)的是的,不用填寫(xiě)的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選不了。