你好,這個不可以抵扣的
老師 公司給員工買意外險 做管理費用 福利費 取得的專票可以抵扣進項嗎
老師給員工從保險公司買的意外保險收到了專票要進員工福利還是可以抵扣
請問老師,給員工上的意外保險費是不是走管理費用就可以?還是算福利費呢?進項稅能抵扣嗎
老師,給員工買的團體意外險走職工福利,保險發(fā)票是增值專用發(fā)票可以抵扣進項稅額嗎
企業(yè)給員工買的意外保險,屬于福利費嗎?進項可以抵扣嗎?
福建省個體戶水利建設(shè)基金4一6月怎么填,必須大于0
老師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報是不是跟國內(nèi)申報的一樣嗎,再次跟您確認下出口商貿(mào)企業(yè)二季度印花稅申報是關(guān)單金額(價稅合計)+購進庫存商品金額(不含稅金額)兩者之和申報印花稅嗎?
老師小規(guī)模納稅人開專票要交增值稅,那附加稅也要交,附加稅還需要計提嗎?
房租一般是直接做損益費用嗎,不用放成本吧,一般入什么科目
老師。增值稅專票有開稅率是3的有開是1的怎么申報
小規(guī)模納稅人,本季度有利潤,本年累計是虧損,本季度需要繳納所得稅嗎?
老師 答案應(yīng)該是B對嗎
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月編制的資產(chǎn)負債表不平:原因是 (資產(chǎn)負債表的負債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6586.35元?。∫驗槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認收入時直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:萬,稅6586.35元)?。〉诙径劝l(fā)現(xiàn)第一季度的確認收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入 元 貸應(yīng)交稅費-增值稅 6586.35元 又因4月份收到銀行回單扣稅憑證,故借:應(yīng)交稅費-增值稅 6586.35元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎?而且現(xiàn)在6月結(jié)賬后,每個月的科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入都對。就是資產(chǎn)負債表右邊多了6586.35元,
老師好,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款,可以這么處理嗎?
老師您好,更換滅火器應(yīng)該計入管理費用-其他對嗎還是管理費用-辦公費