同學(xué)你好 內(nèi)賬還是外賬
出口退稅認證抵扣的專票進項怎么做分錄
老師:認證了的專票進項不得抵扣部分,做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫
購買機動車專用發(fā)票的進項稅額次月抵扣怎么做分錄
專票不能抵扣,進項稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄
買的專票,進項稅額抵扣,怎么做分錄
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款,需要什么流程,要開發(fā)票嗎
老師,請問承包經(jīng)營合同印花稅稅率多少
老師,為什么求平均資本成本率的時候,借款和債券的為什么不是稅后的呢
老師好!請問8月開出往年的無票銷售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
老師 待認證進行稅額在貸方需要咋處理
老師好,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,從哪里找原因?
請問 A公司是小規(guī)模公司設(shè)計公司,開票給B公司設(shè)計費后如何做分錄?
7月分錄 1.借: 主營業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
資產(chǎn)負債表重分類。預(yù)收賬款那里是怎么取數(shù)?
老師,合同上桌30張,25天,6元/張/天,合計金額4500這個專票單位,數(shù)量怎么開合適
公司內(nèi)賬
同學(xué)你好 借管理費用 貸銀行存款
那我給稅點的時候怎么記賬
進項稅抵扣的時候也沒有對應(yīng)銀行扣款
同學(xué)你好 內(nèi)賬就是計入管理費用 這個只做付的稅點