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7月分錄 1.借: 主營業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄

2025-09-03 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-03 11:34

一樣的先計算,再結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9312 追問 2025-09-03 11:36

可以把詳細分錄做一下嗎對應(yīng)數(shù)字 謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-03 11:37

直接找對應(yīng)的進項稅和銷項稅計算就行,很簡單的

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快賬用戶9312 追問 2025-09-03 11:48

7月,應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 8月大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅41,961.85 (需要減去上期沒抵扣完全的3828.91嗎) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅41,961.85

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齊紅老師 解答 2025-09-03 11:51

是的,就是那樣的計算思路

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一樣的先計算,再結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-09-03
7月份留底在哪個科目里面掛著?還有8月份沒有進項稅額。
2025-09-03
是的,你的賬務(wù)處理是對的
2021-05-15
你好; 這個 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
您好,這個是全部的嗎
2023-06-19
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