您好,這個認證了轉到進項了,他和進項是沖掉了
應交稅費 待認證進項稅額借方月末要處理嗎
老師,待認證進項稅有貸方余額,怎樣處理呢
老師:做賬時 借:原材料 應交增值稅費進項稅額待認證 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 這個“ 應交增值稅費進項稅額待認證”后面要怎么處理呢
老師,前期放在應交稅費-待認證進項稅額10000,現(xiàn)在確認無法抵扣,要進行轉出,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)10000 貸:應交稅費-待認證進項稅額10000 還是借:管理費用10000 貸:應交稅費-待認證進項稅額10000
老師好,收到一張專票,不想抵扣進項稅額,但是要入賬。借:原材料 待認證進項稅額 貸:銀行 后期要抵扣的話 就直接做一筆 借 進項 貸 待認證進項 是這么處理嗎
老師,當時我們辦公租房押金審計做了壞賬計提:借信用減值損失貸壞賬準備,現(xiàn)在房不租了,押金也全額給退回來了,當時做的壞賬分錄怎么寫呢
老師,請教一下,沒有申請過專利的外購的代研發(fā)的軟件模塊可以入無形資產(chǎn)嗎?謝謝老師。
請問老師,老板從銀行購買黃金,開了公司抬頭的發(fā)票,怎么入賬?
老師好,公司做減資一般多久可以做成功呢?
能不能幫忙理下這里的關系?保證人和被保證人有什么區(qū)別?題中是誰?丙公司可以向誰追索?最晚付款期限和提示承兌期限?
老師好,咨詢下我們公司銷售提成表后面附上的發(fā)票是各種餐費、加油的發(fā)票,這樣可以嗎?有什么稅務風險?如果可以的話我做賬是直接對應發(fā)票入費用嗎?
你好,請問當月進項大于銷項,改如何做會計分錄?
老師,建筑行業(yè)的轉包項目開票可以不交稅的嗎,有財務說這是轉包項目沒有產(chǎn)值可以不交稅是這樣的嗎
老師,給對方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號碼,還是打單位結算卡上面號碼,請告訴我正確答案
小規(guī)模 房租收入 從租計稅 房產(chǎn)稅幾個點還有減半政策嘛
老師但是在貸方 表示多結轉了吧
是的,說明進項少認證了,多結轉了
之前在代賬公司的 根本沒有待認證進項 現(xiàn)在這種我需要咋辦使待認證余額平了?
直接調(diào)平吧,轉到營業(yè)外收入里面調(diào)平
是不是匯算要調(diào)增呢
不用調(diào)了,這個都計入營業(yè)外收入,不是計入營業(yè)外支出