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老師你好,我咨詢一下2021年一月的報表應交稅費比申報系統(tǒng)多了97.12元,現(xiàn)在我應該怎么調整分錄應該怎么寫?

2022-03-04 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-04 17:39

您好,應交稅費的什么呢?增值稅還是什么?

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快賬用戶3939 追問 2022-03-04 17:39

是的,增值稅

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快賬用戶3939 追問 2022-03-04 17:40

不然我的財務報表一直比申報表多97.12元,想怎么一下這么需要怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-03-04 17:40

您好,之前你是怎么做分錄的

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快賬用戶3939 追問 2022-03-04 17:41

這個是從財務公司接過來的,我現(xiàn)在也不知道

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齊紅老師 解答 2022-03-04 17:42

建議你看看之前是怎么做賬的,才好沖銷

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快賬用戶3939 追問 2022-03-04 17:44

如果要沖銷的話,跨年了,會計分錄應該怎么寫?找到原來的分錄沖紅,然后重新填寫數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 17:45

你好,是可以這樣操作的,一定要看之前的是怎么處理

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您好,應交稅費的什么呢?增值稅還是什么?
2022-03-04
七出現(xiàn)在是修改不了了,你只能現(xiàn)在調整一下這個世界方余額還是貸方余額的。
2022-03-04
您好,借應收賬款-11300貸以前年度損益調整-10000應交稅費應交增值稅-1300
2021-04-16
?你好 ;1.? ?你實際 是21年的? ; 你應該調整的 ; 你不能在22年做收入報稅的? ?;2;? ? ?申報表你當時沒有去稅務局大廳改嗎? ?
2022-06-28
你好,這個差額放到營業(yè)外支出,就可以借營業(yè)外支出貸應交稅費,未交增值稅。
2021-05-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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