你好不一樣的,個(gè)體戶(hù)的稅率,利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的可以減半,你看一下稅率表。
老師,我是個(gè)體戶(hù),然后我經(jīng)營(yíng)所得報(bào)了,但我在經(jīng)營(yíng)所得扣了6萬(wàn)。我現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅匯算,要交稅,不管哪邊扣這6萬(wàn),交的個(gè)稅是一樣么
老師好,我近期在申報(bào)個(gè)稅匯算清繳時(shí)顯示有經(jīng)營(yíng)所得稅6萬(wàn)扣除,個(gè)稅就沒(méi)這6萬(wàn)了,結(jié)果需要補(bǔ)稅3000多,我想問(wèn)下怎么查詢(xún)自己這6萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)所得稅,怎么申請(qǐng)去除,需要去哪里申請(qǐng)去除
老師,個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候提示6萬(wàn)的扣除數(shù)在經(jīng)營(yíng)所得里已經(jīng)扣除了,但是經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的收入是0怎么才能把這6萬(wàn)改到綜合所得里扣除呢
老師我申報(bào)個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)忘記扣除60000費(fèi)用,所以交了所得稅,后面更正申報(bào)后不用交稅了,但是怎么申請(qǐng)退稅
我是個(gè)體戶(hù),法人在經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅里扣了6萬(wàn),法人在其他公司也報(bào)了個(gè)稅,法人還需要做綜合所得匯算嗎
你好,第一季度的時(shí)候在一家公司申報(bào)個(gè)稅了,在第二季度的時(shí)候注冊(cè)了個(gè)體工商戶(hù),在第二季度個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)的時(shí)候投資者減除費(fèi)用提示已在綜合所得扣繳申報(bào)中銷(xiāo)售扣除本次申報(bào)不可重復(fù)扣除
您好!老師 我單位給銀行做訴訟代理業(yè)務(wù),銀行收了20萬(wàn)保證金,因我單位未按銀行要求辦理,只退回15萬(wàn),剩下的5萬(wàn)無(wú)法退回,需要銀行出具什么資料,我單位才能做壞賬處理呢?
找郭老師有問(wèn)題咨詢(xún)(其他老師不要接?。?/p>
申報(bào)企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額為-13萬(wàn),企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎
代理記賬開(kāi)的發(fā)票要繳納印花稅嗎
我二季度收入已經(jīng)八百萬(wàn)了,請(qǐng)問(wèn),我是等系統(tǒng)自動(dòng)生成一般納稅人還是自己去電子稅務(wù)局里面操作?
設(shè)計(jì)服務(wù)需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
他們是蔬菜 核定37.5萬(wàn) 蔬菜是免稅的 這個(gè)季度他們開(kāi)了6萬(wàn)多的專(zhuān)票 需要交6萬(wàn)多增值稅 37.5萬(wàn)的個(gè)人所得稅855元。老師該如何申報(bào)
2季度的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬,等于2季度余額表里借方發(fā)生額嗎
老師,去年虧損5萬(wàn),今年企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)去年虧損5萬(wàn),這是沒(méi)錯(cuò)的吧
然后工資薪金個(gè)稅的,你再看一下這個(gè)稅率表。
那完蛋了,我在經(jīng)營(yíng)所得里扣了。然后個(gè)稅匯算不是要交很多
你好,個(gè)稅的稅率3%,你的年累計(jì)收入是多少?
34602累計(jì)收入
好,那就按照3%來(lái)交稅的。
1000多的稅?那我還有累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除是什么
你好,那你可以扣除的,扣除之后再繳納。
那個(gè)是啥?60000又是什么
專(zhuān)項(xiàng)扣除就是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金。
6萬(wàn)是起征點(diǎn)。 每個(gè)月五千
34602-2790=31812,然后乘以3%=954,然后還要減去之前交過(guò)的個(gè)稅么
對(duì)的 是的 是這么做