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月末計(jì)提工資怎么做憑證

2022-03-03 14:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-03 14:04

借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。

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借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。
2022-03-03
你好; 比如 1、資本化支出 (1)發(fā)生支出 借:研發(fā)支出——資本化支出 ?貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬 (2)達(dá)到預(yù)定用途時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:無(wú)形資產(chǎn) ?貸:研發(fā)支出——資本化支出 2、費(fèi)用化支出 (1)發(fā)生支出 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 ?貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬 (2)每期期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用 ?貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 ? ?明細(xì)你們自己根據(jù)實(shí)際加?
2023-04-17
借研發(fā)支出費(fèi)用化支出貸應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 然后期末結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用,貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出。
2023-04-17
你好 需要計(jì)提折舊,稅金等 借:管理費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅等 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤(rùn)(或貸方),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目,貸:管理費(fèi)用等科目
2022-03-08
你好,需要計(jì)提的, 計(jì)提時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-18
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