不能自己申報(bào),需要在你們的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面,按照勞務(wù)費(fèi)給老師代扣代繳個(gè)稅。
老師,我公司跟一個(gè)人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費(fèi),然后在20年才去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時(shí)候在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)代扣代繳那個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)人所得稅,這個(gè)我可以在那個(gè)人19年個(gè)稅匯繳里面申報(bào)嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
個(gè)人給我公司提供一次勞務(wù),勞務(wù)報(bào)酬一萬六,公司支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí)需要給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅并代扣代繳稅款嗎?還是讓他自己去稅務(wù)局代開發(fā)票給我公司,預(yù)交稅款時(shí)是收入x(1-0.2)x0.2嗎?謝謝老師
我公司為培訓(xùn)機(jī)構(gòu),現(xiàn)外聘一批老師,需發(fā)放勞務(wù)費(fèi)。如果讓老師在“楚稅通”自行開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是需要老師先預(yù)繳增值稅及附加稅的,那么個(gè)稅這塊是由我公司代扣代繳嗎?老師可以自己申報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里申報(bào)?
老師,分支機(jī)構(gòu)咋備案
人力資源的新公司一開始的工商處理,資金認(rèn)繳,建賬流程有嗎?
我們的貿(mào)易小公司是老板墊付的借款,6月份先租房,裝修,買辦公用品,6.26號(hào)注冊(cè)登記好了,7.9號(hào)辦理開戶基本戶,大概7.18號(hào)第一筆投資款到位。當(dāng)時(shí)老板是用微信轉(zhuǎn)賬給我5萬,裝修、購(gòu)買辦公用品都是從我的微信和支付寶付款的。請(qǐng)問老板墊付的錢我怎么做憑證? 借款時(shí)寫: 借:其他應(yīng)收款-我的名字 貸:其它應(yīng)付款-老板的名字 還款時(shí): 借:其它應(yīng)付款-老板名字 貸:銀行存款 裝修、購(gòu)買辦公用品時(shí): 借:固定資產(chǎn)-電腦等 貸:其它應(yīng)收款-我的名字 老師你幫我看看這樣寫對(duì)嗎?
老師,房產(chǎn)稅怎么操作,2025年買的土地房屋幼兒園
快賬財(cái)務(wù)軟件,是實(shí)操的軟件
我是物業(yè)公司,店鋪是業(yè)主所有,業(yè)主租給了客戶當(dāng)時(shí)沒有要求開發(fā)票,所以我們一直開的是業(yè)主私人抬頭的發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求從去年到現(xiàn)在重新補(bǔ)開發(fā)票給她了,可以拒絕嗎?拒絕合理嗎?
我想問一下,公司股東變更股權(quán)的流程是先稅務(wù)后工商,那稅務(wù)線上是怎么辦理的呢?
老師,數(shù)電用戶打印發(fā)票匯總表是從新電子稅務(wù)局打印,稅控用戶從哪里打???
老師,請(qǐng)問買衣服的,已經(jīng)付了很多付貨款并衣服也收到了但是還沒有收到發(fā)票,然后現(xiàn)在把衣服也銷售了一部分,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本需要如何做會(huì)計(jì)分錄昵
繳納社保的分錄怎么做
這個(gè)個(gè)稅可以由我們公司承擔(dān)嗎?比如老師勞務(wù)費(fèi)2000,增值稅、附加稅、個(gè)稅都由我公司承擔(dān),老師凈得2000,可行嗎
可以啊,但是你們承擔(dān)的這些稅費(fèi)不能稅前扣除。
什么叫不能稅前扣除啊
意思就是說不能抵扣企業(yè)所得稅。
但有個(gè)問題,如果他開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是2000,個(gè)稅240(由我公司承擔(dān))那我申報(bào)個(gè)稅時(shí)還是按2000嗎?
你還是按照2000申報(bào),個(gè)稅你只是不扣他的就行,相當(dāng)于自己出了
那老師開票時(shí)必須先預(yù)繳增值稅及附加稅吧?還是說我們機(jī)構(gòu)也可以繳
增值稅和附加稅是在稅務(wù)局交的。
增值稅和附加稅可以由我機(jī)構(gòu)承擔(dān)嗎?
原則上這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該是開票方來承擔(dān)的,你們不能承擔(dān)。