不能自己申報(bào),需要在你們的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面,按照勞務(wù)費(fèi)給老師代扣代繳個(gè)稅。
老師,我公司跟一個(gè)人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費(fèi),然后在20年才去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時(shí)候在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)代扣代繳那個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)人所得稅,這個(gè)我可以在那個(gè)人19年個(gè)稅匯繳里面申報(bào)嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
個(gè)人給我公司提供一次勞務(wù),勞務(wù)報(bào)酬一萬六,公司支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí)需要給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅并代扣代繳稅款嗎?還是讓他自己去稅務(wù)局代開發(fā)票給我公司,預(yù)交稅款時(shí)是收入x(1-0.2)x0.2嗎?謝謝老師
我公司為培訓(xùn)機(jī)構(gòu),現(xiàn)外聘一批老師,需發(fā)放勞務(wù)費(fèi)。如果讓老師在“楚稅通”自行開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是需要老師先預(yù)繳增值稅及附加稅的,那么個(gè)稅這塊是由我公司代扣代繳嗎?老師可以自己申報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里申報(bào)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
這個(gè)個(gè)稅可以由我們公司承擔(dān)嗎?比如老師勞務(wù)費(fèi)2000,增值稅、附加稅、個(gè)稅都由我公司承擔(dān),老師凈得2000,可行嗎
可以啊,但是你們承擔(dān)的這些稅費(fèi)不能稅前扣除。
什么叫不能稅前扣除啊
意思就是說不能抵扣企業(yè)所得稅。
但有個(gè)問題,如果他開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是2000,個(gè)稅240(由我公司承擔(dān))那我申報(bào)個(gè)稅時(shí)還是按2000嗎?
你還是按照2000申報(bào),個(gè)稅你只是不扣他的就行,相當(dāng)于自己出了
那老師開票時(shí)必須先預(yù)繳增值稅及附加稅吧?還是說我們機(jī)構(gòu)也可以繳
增值稅和附加稅是在稅務(wù)局交的。
增值稅和附加稅可以由我機(jī)構(gòu)承擔(dān)嗎?
原則上這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該是開票方來承擔(dān)的,你們不能承擔(dān)。