同學(xué)你好 按照實際金額來做就可以 賬實相符就行
老師,我現(xiàn)在接一家做餐飲的,現(xiàn)在還是個體戶,店子開了幾年了,過一段時間會注冊公司為小規(guī)模納稅人,有庫存盤點數(shù),但是老板說裝修,購買廚具的錢不用每月做攤銷,每月分紅(目前生意很好),沒有負(fù)債,我想問這樣的怎樣建賬,公司新開業(yè)要不要做實收資本,還是直接按盤存數(shù)做期初數(shù)據(jù)
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進(jìn)個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
老師好,我想請教一下,公司去年年底收購的,今年年初才有一點點自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項目進(jìn)度,6月之前以前遺留的項目進(jìn)度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了,8月開始在廣州申報稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因為公司是收購的,之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫存現(xiàn)金、實收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒有關(guān)系的,那這個賬應(yīng)該怎么建呢?賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報表要做還是怎么樣呢
老師好!小規(guī)模納稅人今年想注銷掉,目前賬面上的庫存現(xiàn)金還有35萬元掛著,都是之前從銀行提取的現(xiàn)金,法人自用了,沒有單據(jù)。請問怎樣把庫存現(xiàn)金調(diào)整為好?稅務(wù)才不會查?謝謝老師!
老師好!小規(guī)模納稅人今年想注銷掉,目前賬面上的庫存現(xiàn)金還有35萬元掛著,都是之前從銀行提取的現(xiàn)金,法人自用了,沒有單據(jù)。請問怎樣把庫存現(xiàn)金調(diào)整為好?稅務(wù)才不會查?謝謝老師!
老師,初創(chuàng)公司,八月沒賬,但是有人員考勤,我八月沒有計提工資,九月能直接發(fā)八月的工資嗎?
有限責(zé)任公司股東投資形成的資本公積,轉(zhuǎn)增實收資本,需要繳納個人所得稅嗎?
第一筆李英杰這個登明細(xì)賬需要單獨立一頁賬目嗎。之前的應(yīng)收款賬頁是房租押金的
老師您好,2025年12月固定資產(chǎn)購買價值100萬元,預(yù)計3年后會發(fā)生資本化改良支出10萬元,請問2025年12月這個10萬元如何做賬?謝謝
您好~想咨詢下,關(guān)于特殊情形下股權(quán)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。如果母、子股東僅僅為普通的有限公司,非國企,非集團(tuán)企業(yè)。教材中有約定雙方不確認(rèn)損益。這個是要計入資本公積嗎?兩方的會計處理分別是?
請問老師,甲單位跨年預(yù)收租金,開沒開票,都需要做價稅分離,并申報繳納增值稅么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
您好~想咨詢下,這個地方,兼職律師取得的個人收入,是算工資薪金,還是勞務(wù)報酬?文字表述:兩處工資合并申報,算工資?有了解律所薪資的嗎?
怎么根據(jù)工資表算個稅
周末建行轉(zhuǎn)賬錯了,到周一才能退回來嗎
老師您好,固定資產(chǎn)購買價值100萬元,預(yù)計3年后會發(fā)生資本化改良支出10萬元,請問目前這個10萬元如何做賬?謝謝
老師好,關(guān)鍵是具體怎么操作?庫存現(xiàn)金現(xiàn)在借方35萬,怎么能出去
同學(xué)你好 存到銀行就可以了
法人提出現(xiàn)金已經(jīng)花了
同學(xué)你好 那就拿發(fā)票來哦
支付應(yīng)付款行不行 對方提供收據(jù)
對方早就來過發(fā)票了 一直沒付款
同學(xué)你好 那就做應(yīng)付賬款