你好,是可以的,這樣是一種老會(huì)計(jì)才進(jìn)行的賬務(wù)處理的

老師,我們預(yù)付的款項(xiàng)可以登記到應(yīng)付賬款科目下面嗎?
我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 預(yù)付賬款借方正數(shù) 應(yīng)付賬款貸方正數(shù) 科目轉(zhuǎn)換借 應(yīng)付 貸 預(yù)付 那預(yù)付賬款借方負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù) 兩個(gè)怎么科目怎么轉(zhuǎn)換啊
老師,我有筆預(yù)付款我想用負(fù)數(shù)通過(guò)應(yīng)付賬款科目記賬,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,在科目匯總表里應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)我可以填在正數(shù)填在預(yù)付賬款里嗎?還有應(yīng)收賬款也是這樣,我填在預(yù)收正數(shù)?
老師您好,預(yù)收賬款沒(méi)有通過(guò)預(yù)收賬款科目核算,而是通過(guò)應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在應(yīng)收賬款科目期末余額是負(fù)數(shù)可以嗎?
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問(wèn)老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問(wèn),自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤(rùn),這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說(shuō)一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開(kāi),怎么繳稅?
老師發(fā)票開(kāi)的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開(kāi)
公司買(mǎi)的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問(wèn)題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤(rùn)分成,b公司給a開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國(guó)內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)新成立的個(gè)體工商戶,自動(dòng)核定的稅種沒(méi)有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)


那你的意思是我新手最好不要這樣進(jìn)行賬務(wù)處理 、
如果你是新手的話,建議你不要這樣處理的,因?yàn)楹苋菀踪~務(wù)處理出錯(cuò)的
我主要是想鍛煉自己,逐步習(xí)慣往來(lái)賬通過(guò)應(yīng)付賬款科目記賬,方便核對(duì)
這個(gè)是可以的,你用負(fù)數(shù)來(lái)表示,到了期末的時(shí)候需要重分類。一些軟件也提供了這個(gè)功能的
為什么要重分類???如果分怎么分
因?yàn)檫@樣容易使報(bào)表使用者出現(xiàn)誤解?。”热缯f(shuō)你的應(yīng)收賬款是負(fù)的100萬(wàn),那么,報(bào)表使用者就會(huì)覺(jué)得很疑惑的
難道是把應(yīng)付賬款期末的余額負(fù)數(shù),放到預(yù)付賬款里嗎?
明白了,謝謝。那就期末的時(shí)候調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
是的,你的理解是正確的,在期末需要調(diào)整的