你好,是可以的,這樣是一種老會計才進行的賬務(wù)處理的
老師,我們預(yù)付的款項可以登記到應(yīng)付賬款科目下面嗎?
我想請教個問題 預(yù)付賬款借方正數(shù) 應(yīng)付賬款貸方正數(shù) 科目轉(zhuǎn)換借 應(yīng)付 貸 預(yù)付 那預(yù)付賬款借方負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù) 兩個怎么科目怎么轉(zhuǎn)換啊
老師,我有筆預(yù)付款我想用負(fù)數(shù)通過應(yīng)付賬款科目記賬,可以嗎?
請問老師,在科目匯總表里應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),填寫資產(chǎn)負(fù)債表時我可以填在正數(shù)填在預(yù)付賬款里嗎?還有應(yīng)收賬款也是這樣,我填在預(yù)收正數(shù)?
老師您好,預(yù)收賬款沒有通過預(yù)收賬款科目核算,而是通過應(yīng)收賬款。現(xiàn)在應(yīng)收賬款科目期末余額是負(fù)數(shù)可以嗎?
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
那你的意思是我新手最好不要這樣進行賬務(wù)處理 、
如果你是新手的話,建議你不要這樣處理的,因為很容易賬務(wù)處理出錯的
我主要是想鍛煉自己,逐步習(xí)慣往來賬通過應(yīng)付賬款科目記賬,方便核對
這個是可以的,你用負(fù)數(shù)來表示,到了期末的時候需要重分類。一些軟件也提供了這個功能的
為什么要重分類?。咳绻衷趺捶?
因為這樣容易使報表使用者出現(xiàn)誤解??!比如說你的應(yīng)收賬款是負(fù)的100萬,那么,報表使用者就會覺得很疑惑的
難道是把應(yīng)付賬款期末的余額負(fù)數(shù),放到預(yù)付賬款里嗎?
明白了,謝謝。那就期末的時候調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
是的,你的理解是正確的,在期末需要調(diào)整的