你好,沒問題,這個是可以的。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項目的期末余額=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-與預(yù)收賬款相關(guān)的壞賬準(zhǔn)備,所以第24題的預(yù)收賬款項目期末余額為500+200=700,是嗎?
“預(yù)收款項”項目應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末貸方余額合計數(shù)填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項目內(nèi)填列。 預(yù)收是一項負(fù)債,為什么會在應(yīng)收賬款項目內(nèi)填列?這里的借方余額指什么?誰是借方?
老師,報表項目中 應(yīng)收帳款期末=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧?我現(xiàn)在碰到個疑問,我們?nèi)胭~沒有區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,科目余額表應(yīng)收賬款期末包含預(yù)收賬款,那我填列負(fù)債表的時候 應(yīng)收賬款中的 貸方是填列在預(yù)收賬款的吧? 應(yīng)收賬款填列時候不把應(yīng)收款貸方就除嗎?
您好老師,沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末余額怎么算出來
預(yù)收賬款業(yè)務(wù)不多的企業(yè),可以不單獨設(shè)置“預(yù)收賬款”科目,其所發(fā)生的預(yù)收款,可以通過()核算A.“應(yīng)收賬款”科目借方B.“應(yīng)付賬款”科目借方c“應(yīng)收賬款”科目貨方D.“應(yīng)付賬款”科目借方
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓款的匯款憑證需要在整個轉(zhuǎn)讓流程里出現(xiàn)嗎?是稅局要,還是工商要?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾機(jī)關(guān)系是什么老師,比如凈利潤增加,對資產(chǎn)負(fù)債表的影響
試算平衡表是科目余額表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是和公戶上的錢不一致怎么辦,未分配利潤的的錢扣除百分之20,可以提出來吧
制造業(yè),固定資產(chǎn)折舊只有生產(chǎn)費(fèi)用沒有制造費(fèi)用合理嗎
個體工商戶開公戶的壞處有哪些
我們是商貿(mào)公司,購買卡板,這個卡板需要折舊嗎
請問,知道水母報告么[破涕為笑],謝謝
老師,我公司收的類似于服務(wù)費(fèi)的款,對方不要發(fā)票這個賬掛了兩年了,應(yīng)該怎樣處理呢!
請問自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會計分錄怎樣做?需要開發(fā)票給客戶嗎?
好的,老師殘保金申報表上年在職職工工資總額是和個稅系統(tǒng)里的申報本年累計數(shù)一致嗎?還有職工人數(shù)補(bǔ)固定的是如何填呢?
是的,應(yīng)該和你申報工資個稅的金額一致
職工人數(shù)是全年人數(shù)的平均數(shù)
老師職工人數(shù)是全年人數(shù)的平均數(shù)如何計算?
就是12個月人數(shù)相加/12個月計算