您好同學(xué),我整理一下然后發(fā)您哈

老師您好,客戶的客戶多打了50000元款!是客戶中間的好處費(fèi)!我們收到后,需要給客戶發(fā)貨,并且把5萬(wàn)元款轉(zhuǎn)給中間商!請(qǐng)問(wèn)都收到的款怎么下賬?怎么用多少的款做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
我們公司微信收款,收客戶貨款3000+2%的服務(wù)費(fèi),在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信,這樣怎么做賬務(wù)處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務(wù)費(fèi),我們?cè)诰〇|下單付款是5000元,下個(gè)月初給京東開(kāi)6%的推廣費(fèi)發(fā)票,這2000元差額會(huì)退回,應(yīng)該怎么處理。謝謝老師
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷售商品用庫(kù)存現(xiàn)金入賬,借庫(kù)存現(xiàn)在10000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫(kù)存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫(kù)存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)新成立的個(gè)體工商戶,自動(dòng)核定的稅種沒(méi)有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤(rùn)后需要更正年報(bào)嗎,去年的報(bào)銷有漏記的。今年補(bǔ)錄。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有一個(gè)員工當(dāng)月沒(méi)有工資,是否需要0申報(bào),還是不申報(bào)也可以呢
公司辦公地址和注冊(cè)地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實(shí)際辦公地址?
老師公司有利潤(rùn)500萬(wàn),有什么方法在不交稅的情況下能把利潤(rùn)分配掉?
土地増值稅發(fā)票法中作為5%加計(jì)的時(shí)間有什么規(guī)定,超過(guò)6個(gè)月就算?不超就不算?
老師,季度企業(yè)所得稅是不是根據(jù)當(dāng)季利潤(rùn)總額預(yù)繳
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,如果科目在貸方,得怎么理解呢


您好同學(xué), 明確錯(cuò)誤情況 之前發(fā)貨10296元,客戶打款10400元,差額104元本不應(yīng)計(jì)入收入?yún)s錯(cuò)誤計(jì)入了。? 考慮當(dāng)前情況 現(xiàn)在客戶又打款10000元,原本按正常情況應(yīng)該發(fā)貨10000元,但因?yàn)橹暗腻e(cuò)誤,需要發(fā)貨10104元。? 進(jìn)行差額調(diào)整 為了調(diào)整這104元的差額,在此次發(fā)貨時(shí),實(shí)際發(fā)貨金額比客戶此次打款金額多104元,也就是發(fā)貨10104元。這樣操作后,就相當(dāng)于把之前錯(cuò)誤計(jì)入收入的104元通過(guò)此次多發(fā)貨的方式進(jìn)行了調(diào)整。? 總結(jié) 在客戶此次打款10000元的情況下,發(fā)貨10104元,即可完成104元差額的調(diào)整。