你好,是不含稅收入的
老師,稅負(fù)是不是應(yīng)該繳納的增值稅除以不含稅收入得到的,企業(yè)所得稅稅負(fù)也是不含稅收入為基數(shù)對(duì)么
老師,稅負(fù)率=納稅金額/收入*100%,這里面納稅收入是含稅還是不含稅,還有收入是含稅還是不含稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)率計(jì)算中的應(yīng)納增值稅除以當(dāng)期銷售收入是含稅收入還是不含稅收入
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)房租收入的印花稅,按收入的含稅價(jià)繳納?還是不含稅價(jià)繳納?按多少繳納?
請(qǐng)問(wèn)老師稅負(fù)是繳納的稅除含稅收入還是不含稅收入?
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對(duì)方不要了我們也沒(méi)有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應(yīng)鏈公司、it技術(shù)公司和裝修公司,比如說(shuō)加盟商那邊要打進(jìn)70萬(wàn),我們?cè)撚檬裁垂救ナ湛?,這個(gè)款該如何分流?老板的意思是這個(gè)錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進(jìn)品牌公司然后分流到各個(gè)業(yè)務(wù)公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費(fèi),稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學(xué)校,學(xué)費(fèi)是每年6月份收取一年的學(xué)費(fèi),每生8500元,因?yàn)楫?dāng)月收學(xué)生太多,收了87個(gè)人,金額一共是739500,當(dāng)月6月份沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,申報(bào)了未開(kāi)票收入,但是9月份這87個(gè)人里面有1個(gè)人需要退費(fèi),9月份先開(kāi)一張整數(shù)發(fā)票,再開(kāi)一張退費(fèi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,那9月份申報(bào)增值稅,這個(gè)收入在增值稅報(bào)表里怎么填
趙老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶申報(bào)目前除了需要做 增值稅 附加稅 經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳 經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳 工商年報(bào)外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算殘保金時(shí),去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開(kāi)專票還是普票?
請(qǐng)問(wèn)老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開(kāi)了小規(guī)模的普票了,這月開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)專票,可以抵扣嗎
老師好:一個(gè)公司有入庫(kù)金額,跟退貨金額,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
個(gè)人給公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以開(kāi)多少,個(gè)人要交稅嗎?