你好,收入是不含稅的
老師,稅負(fù)率=納稅金額/收入*100%,這里面納稅收入是含稅還是不含稅,還有收入是含稅還是不含稅
老師,無票收入是不是填這里,是含稅還是不含稅金額?
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率。應(yīng)納稅所得額/(不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100% 還是應(yīng)納稅額/(不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100%,幫我看看分子上哪個(gè)正確
請(qǐng)問老師,我們的增稅稅稅負(fù)率=應(yīng)納增值稅/營(yíng)業(yè)收入*100% 這個(gè)營(yíng)業(yè)收入是含稅還是不含稅的
請(qǐng)問老師稅負(fù)是繳納的稅除含稅收入還是不含稅收入?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進(jìn)去要涉及補(bǔ)賬,之前的會(huì)計(jì)往來科目混著用,同一個(gè)客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補(bǔ)賬過程中,還遇到同一個(gè)客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會(huì)計(jì)這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會(huì)用到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實(shí)繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時(shí)候才要做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國(guó)內(nèi)三家公司,D是國(guó)外公司 現(xiàn)在處理國(guó)內(nèi)與國(guó)外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計(jì)欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費(fèi)各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國(guó)內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個(gè)科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個(gè)人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費(fèi)用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個(gè)嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
納稅金額是不是增值稅還是附加稅都加上
增值稅不影響納稅金額的
那稅負(fù)率里面的納稅金額包含什么
增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入*100%,
所得稅稅負(fù)率=納稅所得稅金額/收入*100%
那我怎么算出當(dāng)月稅負(fù)率,要怎么預(yù)算,還有要算出當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
當(dāng)月增值稅稅負(fù)率=當(dāng)月增值稅納稅金額/收入*100%,
怎么預(yù)算出,當(dāng)月交多少增值稅和企業(yè)所得稅,不超過稅負(fù)率,怎么知道當(dāng)月抵扣多少發(fā)票
稅負(fù)率是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局給你的
公司稅負(fù)率是0.8-1.2%
那么你在這個(gè)范圍就可以的當(dāng)月增值稅稅負(fù)率=當(dāng)月增值稅納稅金額/收入*100%,
例如我總收入500萬,一般納稅人,500/1.13=4424778.76,進(jìn)項(xiàng)是350萬,應(yīng)納稅額=4424778.76-350萬=924778.76?
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
那我增值稅稅負(fù)率=924778.76/500萬=0.185
對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
那所得稅稅負(fù)率=(納稅所得金額)是哪個(gè)金額
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率? ? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?