你好,收入是不含稅的
老師,就是我們是個(gè)新公司,現(xiàn)在找一些臨時(shí)工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因?yàn)榕R時(shí)工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因?yàn)樗麄儾粊磙k公室。人員比較多20多人,有沒有好點(diǎn)的辦法
老師 請問報(bào)稅的時(shí)候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報(bào)呢
老師,這道題應(yīng)交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費(fèi)用,遞延資產(chǎn)負(fù)債的分錄怎么寫啊
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請問下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒看懂?
納稅金額是不是增值稅還是附加稅都加上
增值稅不影響納稅金額的
那稅負(fù)率里面的納稅金額包含什么
增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入*100%,
所得稅稅負(fù)率=納稅所得稅金額/收入*100%
那我怎么算出當(dāng)月稅負(fù)率,要怎么預(yù)算,還有要算出當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
當(dāng)月增值稅稅負(fù)率=當(dāng)月增值稅納稅金額/收入*100%,
怎么預(yù)算出,當(dāng)月交多少增值稅和企業(yè)所得稅,不超過稅負(fù)率,怎么知道當(dāng)月抵扣多少發(fā)票
稅負(fù)率是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局給你的
公司稅負(fù)率是0.8-1.2%
那么你在這個(gè)范圍就可以的當(dāng)月增值稅稅負(fù)率=當(dāng)月增值稅納稅金額/收入*100%,
例如我總收入500萬,一般納稅人,500/1.13=4424778.76,進(jìn)項(xiàng)是350萬,應(yīng)納稅額=4424778.76-350萬=924778.76?
你好,對的,你的理解是對的? ?
那我增值稅稅負(fù)率=924778.76/500萬=0.185
對的,你的理解是對的? ?
那所得稅稅負(fù)率=(納稅所得金額)是哪個(gè)金額
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率? ? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?