你好,這個是什么業(yè)務產(chǎn)生的?你們單位是不是不缺進項?

請問一般納稅人當月對公銀行付款1000元運輸費,收到稅率6%的增值稅專用發(fā)票,價稅合計1000(稅額56.6), 另購進貨物10000元,對公銀行付款,對方開稅率4.2的增值稅普通發(fā)票5000元,價稅合計5000, 本月銷售產(chǎn)品30000,銀行收款,開出稅率13%的增值稅專用發(fā)票,價稅合計30000,本月沒有認證發(fā)票, 請問以上業(yè)務本月需要做哪些分錄? 下月認證運輸費發(fā)票,進項稅額56.6,需要做何分錄呢?
收到一張物流收派費的增值稅專用發(fā)票,價稅合計91.5,但是會計讓我登記在普通進項發(fā)票里面,請問為什么?
我收到一張專票 但是我在增值稅綜合平臺 我在進項稅抵扣勾選里面沒有找到這個張專票、 發(fā)票號也沒有 這是什么原因呢 我收到的專票上面開票日期是7-28號 這是什么原因
一般納稅人,登記一般納稅人之前開了一張專票,當月價稅合計記入費用。登記一般納稅人幾個月以后不小心驗證了這張發(fā)票,做了進項稅額轉出,轉出當月進項稅額是包含這張發(fā)票的稅額,但是這張發(fā)票已經(jīng)全額做費用了,請問這張發(fā)票在驗證當月進項稅額怎樣做才能讓申報表與帳一致?
公司收到一張增值稅專用發(fā)票 當月我已經(jīng)認證進去了 現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)里面的開票內容是床墊跟公司經(jīng)營無關 我現(xiàn)在要做進項稅額轉出 請問這一整套的會計流程怎么處理啊 做賬該怎么做呢
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
就是快遞公司給我們開的,快遞費的發(fā)票
你好,正常的可以抵扣的,是不是他嫌金額小,你們又不缺進項?
可能是這樣。只有您說的這種情況才把專票當普票用對嗎?
你好,對的是的,是這么做的,可以的。