你好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?你們單位是不是不缺進(jìn)項(xiàng)?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人當(dāng)月對(duì)公銀行付款1000元運(yùn)輸費(fèi),收到稅率6%的增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)1000(稅額56.6), 另購(gòu)進(jìn)貨物10000元,對(duì)公銀行付款,對(duì)方開稅率4.2的增值稅普通發(fā)票5000元,價(jià)稅合計(jì)5000, 本月銷售產(chǎn)品30000,銀行收款,開出稅率13%的增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)30000,本月沒有認(rèn)證發(fā)票, 請(qǐng)問(wèn)以上業(yè)務(wù)本月需要做哪些分錄? 下月認(rèn)證運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額56.6,需要做何分錄呢?
收到一張物流收派費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)91.5,但是會(huì)計(jì)讓我登記在普通進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里面,請(qǐng)問(wèn)為什么?
我收到一張專票 但是我在增值稅綜合平臺(tái) 我在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選里面沒有找到這個(gè)張專票、 發(fā)票號(hào)也沒有 這是什么原因呢 我收到的專票上面開票日期是7-28號(hào) 這是什么原因
一般納稅人,登記一般納稅人之前開了一張專票,當(dāng)月價(jià)稅合計(jì)記入費(fèi)用。登記一般納稅人幾個(gè)月以后不小心驗(yàn)證了這張發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額是包含這張發(fā)票的稅額,但是這張發(fā)票已經(jīng)全額做費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票在驗(yàn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣做才能讓申報(bào)表與帳一致?
公司收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票 當(dāng)月我已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)去了 現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)里面的開票內(nèi)容是床墊跟公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān) 我現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問(wèn)這一整套的會(huì)計(jì)流程怎么處理啊 做賬該怎么做呢
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過(guò)修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
就是快遞公司給我們開的,快遞費(fèi)的發(fā)票
你好,正常的可以抵扣的,是不是他嫌金額小,你們又不缺進(jìn)項(xiàng)?
可能是這樣。只有您說(shuō)的這種情況才把專票當(dāng)普票用對(duì)嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的,可以的。