同學以你年度利潤表利潤總額*所得稅稅率

老師,高企火炬年報中,要填所得稅費用,但是現(xiàn)在還沒匯算清繳,具體的數(shù)據(jù)不知道啊
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,總分公司合并匯算清繳怎么操作?現(xiàn)階段是事務所所有的費用 收入都合并出具數(shù)據(jù)了?,F(xiàn)在在電子稅務局不知道操作?
老師,我們行政在填工商年報,但是我的賬企業(yè)所得稅匯算清繳還沒完成,我擔心現(xiàn)在給出的數(shù)據(jù)到時候跟匯算不一致,是不是應該讓她晚點填
老師,我們匯算清繳還沒有做,但是我在填高企年報的時候有一項高企所得稅減免額需要填,這個咋算呢
火炬系統(tǒng)里2024年企業(yè)年報里研發(fā)費用數(shù)據(jù)和利潤表里的研發(fā)費用一致。但和企業(yè)所得稅匯算清繳申報表歸集的研發(fā)費用數(shù)據(jù)不一致,原因是計入研發(fā)支出的房租費不能加計扣除,所以匯算清繳時把房租費剔除了,用于研發(fā)支出的電子設備折舊費也進行了剔除,現(xiàn)在我的問題:火炬系統(tǒng)里,年度高新技術企業(yè)發(fā)展情況報表里的研究開發(fā)費用額,應與哪個保持一致,今年進行高新技術企業(yè)復審,擔心
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請問那種問題問到一半結束對話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還想繼續(xù)咨詢您!
找答疑的郭老師,謝謝
哦,是按12月底的財務報表填,不是所得稅匯算啊
你們12年度利潤表,要預提所得稅費用的
是預提了,但是當時我也預提了費用,所以預提的所得稅少了
同學要和你們上面保持一致
您的意思是不管之前是預提多了還是少了,不管匯算時是不是要補繳所得稅,都按12月底的那個財務報表上填嗎
對的,同學,是這樣的