同學(xué)以你年度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額*所得稅稅率
老師,高企火炬年報(bào)中,要填所得稅費(fèi)用,但是現(xiàn)在還沒(méi)匯算清繳,具體的數(shù)據(jù)不知道啊
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,總分公司合并匯算清繳怎么操作?現(xiàn)階段是事務(wù)所所有的費(fèi)用 收入都合并出具數(shù)據(jù)了。現(xiàn)在在電子稅務(wù)局不知道操作?
老師,我們行政在填工商年報(bào),但是我的賬企業(yè)所得稅匯算清繳還沒(méi)完成,我擔(dān)心現(xiàn)在給出的數(shù)據(jù)到時(shí)候跟匯算不一致,是不是應(yīng)該讓她晚點(diǎn)填
老師,我們匯算清繳還沒(méi)有做,但是我在填高企年報(bào)的時(shí)候有一項(xiàng)高企所得稅減免額需要填,這個(gè)咋算呢
火炬系統(tǒng)里2024年企業(yè)年報(bào)里研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)和利潤(rùn)表里的研發(fā)費(fèi)用一致。但和企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表歸集的研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)不一致,原因是計(jì)入研發(fā)支出的房租費(fèi)不能加計(jì)扣除,所以匯算清繳時(shí)把房租費(fèi)剔除了,用于研發(fā)支出的電子設(shè)備折舊費(fèi)也進(jìn)行了剔除,現(xiàn)在我的問(wèn)題:火炬系統(tǒng)里,年度高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況報(bào)表里的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用額,應(yīng)與哪個(gè)保持一致,今年進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,擔(dān)心
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個(gè)想讓考證公司給開(kāi)票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫(xiě)工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下是以發(fā)貨算利潤(rùn)還是要看產(chǎn)能來(lái)算利潤(rùn)?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽(yáng)的房子,租給沈陽(yáng)的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項(xiàng)目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計(jì)入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要?jiǎng)趧?wù)人員什么資料?。?必須通過(guò)對(duì)公戶給他們開(kāi)工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計(jì)這一欄填寫(xiě)對(duì)了嗎
老師,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅一般是當(dāng)月做當(dāng)月收到退稅,還是這個(gè)月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣(mài)了一塊地,如果要過(guò)戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣(mài)價(jià)1751萬(wàn),當(dāng)初購(gòu)買(mǎi)地價(jià)按分?jǐn)偙壤?642.8萬(wàn),契稅是202.6萬(wàn),交易費(fèi)是39萬(wàn),這些能減掉后再算稅額嗎?
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失,收到時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計(jì)扣除嗎
哦,是按12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表填,不是所得稅匯算啊
你們12年度利潤(rùn)表,要預(yù)提所得稅費(fèi)用的
是預(yù)提了,但是當(dāng)時(shí)我也預(yù)提了費(fèi)用,所以預(yù)提的所得稅少了
同學(xué)要和你們上面保持一致
您的意思是不管之前是預(yù)提多了還是少了,不管匯算時(shí)是不是要補(bǔ)繳所得稅,都按12月底的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上填嗎
對(duì)的,同學(xué),是這樣的