不影響,工商年報可按12月財務報表數(shù)據(jù)填
老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導致匯算清繳時應繳納所得稅是-15、我應該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負值啊
老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導致匯算清繳時應繳納所得稅是-15、我應該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負值啊
老師,我們行政在填工商年報,但是我的賬企業(yè)所得稅匯算清繳還沒完成,我擔心現(xiàn)在給出的數(shù)據(jù)到時候跟匯算不一致,是不是應該讓她晚點填
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發(fā)生額是一致的,但是我個稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫企稅匯算清繳的時候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊
老師,去年的成本票不夠,匯算清繳的時候沒調(diào)出,現(xiàn)在稅局讓我調(diào)出,我填的是納稅調(diào)整項目明顯表,填完后,減免所得稅優(yōu)惠明顯表中的減免所得稅是自動出來的,可是跟我算的不一樣,去年0.025不是應該減免0.225的所得稅嗎,可是我算了算,才減免了0.215的所得稅,這樣我的企業(yè)所得稅率就成了0.03了,不過我調(diào)完后利潤總額超100萬了,跟這個有關系嗎
公司員工2023年3月入職,2024年10月離職,期間未簽勞動合同,2025年7月員工提起訴訟,要求公司賠償,公司應該怎么賠償呢
外貿(mào)公司也有內(nèi)銷業(yè)務,內(nèi)銷和普通商貿(mào)公司賬務處理一樣嗎?可以進行商品的進項抵扣嗎?
老師,公司買車,但是繳納的車輛購置稅上面的名稱是另一關聯(lián)方的,這個是不是屬于代關聯(lián)方買車,支付的價款要掛往來吧
第一個問題:小規(guī)模收到專票,屬于滯留票吧,對企業(yè)有什么影響?第二個問題就是,一般人進項已經(jīng)抵扣,后來用于簡免集個,做賬做了進項稅額轉(zhuǎn)出,稅務局那邊已經(jīng)抵扣的票還用管嗎?
老師 您好 合同是一月份簽訂,因為是經(jīng)銷商合同是一年一簽,我就上傳之前一月份的合同申請發(fā)票提額可以嗎老師有沒有什么稅務風險
老師好,24年付給個人供貨商的采購款(對方開不了發(fā)票),做賬時計到預付賬款了,匯算清繳的時候調(diào)增了,那匯算清繳前是不是應該做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預付賬款?
請問股東個人之間股權平價轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅?稅率多少?
老師好,如果我7月22日離職,公司會幫我繳納7月的社保嗎?
老師,我們的東西出口到美國是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導致我賬面進項稅額大于銷項,這個問題怎么解決?我是建議供應商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認證的時候就選不抵扣勾選?
我12月本年累計有盈利的,我準備調(diào)一下賬,我現(xiàn)在給數(shù)據(jù)就不是虧損了
有個最近3年是否連續(xù)虧損,比如第一年虧20萬,第二年盈利5萬,那算連續(xù)虧損還是不算
這樣子,就最后匯算清繳后,再報工商年報