電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有一個(gè)更正申報(bào),看一下能修改嗎?如果修改不了的話,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局。

老師請(qǐng)問一下,21年11月份增值稅報(bào)表填錯(cuò)了,現(xiàn)在可以改嗎?
老師,請(qǐng)問2021年12月份報(bào)第四季度時(shí),報(bào)表有報(bào)錯(cuò)了,但已經(jīng)提交,可以現(xiàn)在改嘛?怎么改?
請(qǐng)問老師 今天才發(fā)現(xiàn) 1月份在江蘇電子稅務(wù)局申報(bào)21年10-12月份所得稅,申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)了 現(xiàn)在怎么更改,可以作廢嗎?找不到具體的操作
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10月份的增值稅附表三,填錯(cuò)了,只能回去改嗎?有沒有辦法直接在 12月份的增值稅報(bào)表改的
老師11月的增值稅申報(bào)表已經(jīng)繳稅款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的行次填錯(cuò)了,不影響稅額,能修改嗎?怎么修改?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?

