你好, 需到政務(wù)大廳辦理

12月增值稅已經(jīng)申報,應交金額為0,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個數(shù)據(jù)位置填寫錯誤,已經(jīng)超出最晚時限了,可以去大廳修改嗎?還需要重新繳納款項嗎
老師,我想咨詢一下,一般納稅人以前增值稅報表的銷項稅額填報錯誤,這種現(xiàn)在要修改的話怎么修改啊
老師11月的增值稅申報表已經(jīng)繳稅款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,進項稅額轉(zhuǎn)出的行次填錯了,不影響稅額,能修改嗎?怎么修改?
老師,小規(guī)模納稅人6月份增值稅申報表申報錯誤,未達起征點銷售額填到其他免稅銷售額里邊了,需要修改嗎,會有什么影響?
老師好,增值稅已經(jīng)申報未扣款之后發(fā)現(xiàn)進項發(fā)票沒有認證,進項稅額是0,能申請撤銷或者修改申報表嗎
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
老師已經(jīng)繳款了去大廳能改嗎
你好,可以的, 一般沒問題