電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),你看一下能修改吧?

請(qǐng)問(wèn)老師,第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,然后老板又給了些報(bào)銷票,請(qǐng)問(wèn)是回去調(diào)整12月的報(bào)表,匯算清繳的時(shí)候再改報(bào)表嗎,就是沒(méi)有整明白明明報(bào)第四季度的時(shí)候就把賬做完報(bào)表做完了才報(bào)的,都報(bào)完了再回去改賬嗎
老師您好,我想問(wèn)下,現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)12月份有些發(fā)票還沒(méi)有沖之前的預(yù)付款,可是我在1月份的時(shí)候都已經(jīng)申報(bào)了第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表了,現(xiàn)在在去修改12月份的賬,行不行的?
老師,請(qǐng)問(wèn)2021年12月份報(bào)第四季度時(shí),報(bào)表有報(bào)錯(cuò)了,但已經(jīng)提交,可以現(xiàn)在改嘛?怎么改?
老師,5月匯算清繳改了去年12月報(bào)表,匯算按新的報(bào)表稅表提交,第一季度是在四月提交的,由于改了12月累積報(bào)表余額第一季度有差異,需要去修改第一季度的么
老師,2023年第四季度報(bào)表有誤,我需要修改,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了征期,可以更正申報(bào)嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


老師,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有看見(jiàn),但友情提示上寫可作廢后填寫,但還是改不了
你好,那就提供紙質(zhì)的去稅務(wù)局修改。
那請(qǐng)問(wèn)老師,我做的匯算清繳時(shí)把前面少做的成本做上去,這就不改了,可以的吧
不能直接增加你需要再納稅調(diào)整明細(xì)表里面增加,因?yàn)槟闵陥?bào)的這個(gè)主表的利潤(rùn)總額必須等于你主表的利潤(rùn)總額。
老師,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)槭墙衲?月份發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)成本5.5萬(wàn)沒(méi)有入進(jìn)去,但在報(bào)去年第四季度時(shí)沒(méi)加上這5.5萬(wàn),導(dǎo)致利潤(rùn)增加了5.5萬(wàn),現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)怎么調(diào)增成本呢?
好納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他,填寫稅收金額5.5。
老師,是現(xiàn)在成本需要增加5.5萬(wàn),是在稅收金額寫-5.5可以吧
你好 賬載金額填寫5.5萬(wàn)。