你好 對,員工的出差補助,直接進差旅費,不用發(fā)票的

公司員工出差的用餐補助和出差補助在差旅費報銷時,直接在報銷單上寫上就行么?還是也要發(fā)票?
老師 員工出差補助沒有發(fā)票可以直接入費用嗎?
員工的出差補助,直接進差旅費,不用發(fā)票的,對嗎
老師,想問一下,員工出差的差旅費,是直接入管理費或者銷售費-差旅費-出差補助嗎,不需要發(fā)票的吧,有些會計用借:應付職工薪酬,貸銀行存款,合理嗎?
員工出差,每天的差旅補助可以直接入成本么?
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊資金100萬,一個自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報表重新更正申報,多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費附加334.04,地方教育費附加222.7,該怎么做賬務處理
老師,24年工商年報現在還能做更改么?想修改員工人數!
老師,之前折舊錯誤,是不是直接調整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報告的費用計入什么科目
供應商發(fā)給我們的貨,因有質量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財稅服務公司,對方給我們開的普票5000元是培訓費,是這個培訓費記到哪個科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對民宿的投資款,分錄怎么做
上個月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進來,按10月份開始入賬嗎
因為之前一直都是并入工資申報個稅的,上個月少算了,就直接補給他們了,我就直接入了差旅費??梢园?
你好 按月和工資一起現金發(fā)的 記福利 不是差旅費補助 這個要區(qū)分開 就行 沒發(fā)的給發(fā)就行?
按月跟工資一起發(fā)我也是入工資,沒入福利費
您好。您好。那您就按工資處理,可以的。