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老師,上一年度的研發(fā)費用費用化支出借方余額沒有結轉到管理費用,現在一直掛著,一共有24萬,這種的可以在8月直接轉到管理費用么,我看了下每個月目前的管理費用是2萬五左右,如果把研發(fā)費用轉過來一下子太大了,這個怎么處理比較好

2025-08-31 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-31 11:33

以前年度的結轉到利潤分配,未分配利潤或者以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸研發(fā)支出費用化

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快賬用戶8827 追問 2025-08-31 11:34

好的,就是一次性全部轉過去么,

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齊紅老師 解答 2025-08-31 11:35

對的是的,一次轉過去

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快賬用戶8827 追問 2025-08-31 11:37

那以前年度的資本化支出呢有個4萬多主要是資產折舊費,是不是也可以這么操作

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齊紅老師 解答 2025-08-31 11:38

資本化不可以,你研發(fā)成功了沒有 研發(fā)成功了,你研發(fā)出來的,如果是無形資產的話就轉無形資產,如果是固定資產的話就轉固定資產

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快賬用戶8827 追問 2025-08-31 11:41

研發(fā)的是產品,以前年度的,我剛剛來,搞不清成功沒有,我可不可以當他做錯了科目,也給他調整到研發(fā)支出費用化然后在去未分配利潤

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齊紅老師 解答 2025-08-31 11:42

那不行,要不你以后沒有成本看一下你這個產品銷售出去了沒有

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快賬用戶8827 追問 2025-08-31 11:53

那我能不能后面把這個結轉到庫存商品里面去

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齊紅老師 解答 2025-08-31 11:55

如果你做的庫存商品里面,那你看下你庫存和實際的是一樣嗎?是的話可以

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快賬用戶8827 追問 2025-08-31 12:06

這個單位存貨也沒有明細賬,估計賬實也對不上那我先不處理這個了,留著后面跟整理庫存的時候給他處理掉

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齊紅老師 解答 2025-08-31 12:07

可以的,可以先這么做的

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快賬用戶8827 追問 2025-08-31 15:32

老師,請教下賬面上因為處置這個固定資產,導致固定資產借方余額有了數字,這筆也沒有開發(fā)票出去,那這個余額該怎么處理掉哈,

老師,請教下賬面上因為處置這個固定資產,導致固定資產借方余額有了數字,這筆也沒有開發(fā)票出去,那這個余額該怎么處理掉哈,
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齊紅老師 解答 2025-08-31 16:07

借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支 完整的

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以前年度的結轉到利潤分配,未分配利潤或者以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸研發(fā)支出費用化
2025-08-31
同學,你好 這個是之前年度的費用,應該是結轉到利潤分配-未分配利潤的
2025-04-15
同學你好 這個可以的 不影響之前的 不用以前年度損益調整就不用之前的
2021-08-31
你好; 你們是一般的企業(yè)的話 可以這樣 做 管理費用-研發(fā)費用
2021-08-31
你好,你的會計分錄是正確的
2023-02-27
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