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老師,預交稅款的完稅證明,稅額是對的,但是備注下面對應的外經(jīng)證編號不對,像這種情況的話,需要咋操作一下呢

2025-08-31 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-31 11:48

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-31 11:51

您好,若完稅證明稅額正確但外經(jīng)證編號有誤,先自行再核對確認,隨后聯(lián)系主管稅務機關(可現(xiàn)場、12366 或辦稅窗口),說明情況并提供準確信息(如繳納日期、稅種、稅額等)及正確外經(jīng)證編號,同時按要求準備《跨區(qū)域涉稅事項報告表》、完稅證明、預繳申報表、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、經(jīng)辦人身份證等資料。稅務機關一般會開具外經(jīng)證編號更正說明與原證明一起使用,也可能重新開具顯示正確編號的完稅證明,原錯誤證明可能需交回,配合稅務機關按要求處理即可。

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快賬用戶9347 追問 2025-08-31 11:54

老師,像這種情況是不得到但到底稅務局的現(xiàn)場辦理呢

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快賬用戶9347 追問 2025-08-31 12:00

打錯字了,老師,是不得到當?shù)囟悇站脂F(xiàn)場辦理呢

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齊紅老師 解答 2025-08-31 12:03

?您好,最好還是去稅務局現(xiàn)場辦,這樣最靠譜!你得帶上正確的外經(jīng)證、完稅證明、申報表、營業(yè)執(zhí)照復印件和身份證這些材料,當面跟工作人員說清楚編號錯了,他們能當場審核資料,有問題馬上解決,快的當天就能開好更正證明或新完稅證明。當然,你也可以先打12366問問你們當?shù)啬懿荒芫€上處理(比如通過電子稅務局上傳資料),但要是線上搞不定,最后還是得跑一趟現(xiàn)場。

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快賬用戶9347 追問 2025-08-31 12:05

老師,像這種情況的話,已經(jīng)跨月了,我申報所屬期為8月的增值稅表的話,這個預交稅款是該不該往上填寫呢

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快賬用戶9347 追問 2025-08-31 12:06

老師,一般是咋出現(xiàn)的這種情況呢。增值稅完稅證明的外經(jīng)證編號就是一致的

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齊紅老師 解答 2025-08-31 12:10

?您好,已經(jīng)跨月申報8月增值稅時,只要預繳稅款的稅額是對的,就正常填到增值稅申報表里(一般納稅人填附表四和主表,小規(guī)模填第21欄“本期預繳稅額”),外經(jīng)證編號錯了不影響稅額抵減。但后續(xù)一定要找稅務局改編號,別留著隱患。 ? 外經(jīng)證編號錯了但稅額對,通常是稅務人員錄錯了號(比如看花眼輸錯)、系統(tǒng)傳數(shù)據(jù)出問題(傳輸時變了樣),或者系統(tǒng)內(nèi)部關聯(lián)錯(把編號和稅款配錯了),但實際繳的稅沒問題,所以稅額還是準的。

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快賬用戶9347 追問 2025-08-31 13:08

好的,非常感謝老師。謝謝您的專業(yè)解答

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齊紅老師 解答 2025-08-31 13:08

?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-31
您好,同學,是外經(jīng)證的吧,需要在外地預繳稅款得備案相當于
2023-12-26
這個完稅證明也不是施工地的?對的
2021-12-01
關于管理員對之前已退稅的報關單號作免稅處理,對應進項要轉出,免稅,轉出,即出口免稅不退不抵,需要補稅的情況,可以按照以下步驟進行: 1.查詢該報關單號下的進項稅額。 2.確認該進項稅額是否已經(jīng)抵扣過。 3.如果該進項稅額已經(jīng)抵扣過,則需要補繳稅款;如果該進項稅額沒有抵扣過,則不需要補繳稅款。 具體來說,如果該報關單號下的進項稅額已經(jīng)抵扣過,則需要將該進項稅額轉出,并補繳相應的稅款。如果該報關單號下的進項稅額沒有抵扣過,則不需要進行補繳稅款的操作。
2023-09-27
你好 按銷項-進項這樣計算應交的增值稅??
2020-11-25
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