收款時: 借:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員 貸:預(yù)收賬款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 發(fā)貨時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師您好!房地產(chǎn)行業(yè),比如現(xiàn)在做好發(fā)票認(rèn)證,會有進(jìn)賬可以抵扣,然后又開發(fā)票給客戶(普票),就會有銷項,此時我的分錄應(yīng)該怎么做?借:開發(fā)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)賬稅額 貸:預(yù)付賬款_xxxx 同時結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:預(yù)收賬款-xxx 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 求幫助,謝謝老師
老師好,公司做玻璃柜,都是先付款后發(fā)貨,比如說業(yè)務(wù)員A收款5千,貸做好后再給客戶發(fā)走,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
老師好,工廠是小規(guī)模納稅人,做的都是現(xiàn)金生意,先付款后發(fā)貨,比方說業(yè)務(wù)員A收款500元,貨做好后再發(fā)給客戶,怎么寫分錄,謝謝
老師好,7月從供應(yīng)商處購入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項發(fā)票給我們,請問我應(yīng)該是7月做營業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購進(jìn)嗎?謝謝。
老師您好,如果公司只給對方開一個走賬的發(fā)票,比如。A公司給B公司開具走賬發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費1萬元,然后A公司收到貨款1萬元。對于這項業(yè)務(wù),A公司應(yīng)該怎么做分錄?怎么做賬?
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會保險的退稅操作指南。我想問問看,單位這個社保退稅是什么情況?每個單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊資金,入賬實收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請問個人用的電話費,可以用于公司報銷嗎?可以做管理費用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實際工資就2000,我報個稅時按實際工資2008報,還是按社保基數(shù)8000報?
贈品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r值還是銷售費用怎么區(qū)別?針對什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開的公司名,但是出錢方是個人逐筆提前給的,這種情況下是否計入公司固定資產(chǎn)
老師好,分產(chǎn)品的毛利率怎么算
公司性質(zhì)是餐飲行業(yè),近日稅務(wù)局通知未開票收入與銀行流水不匹配。公司之前負(fù)責(zé)外賬報稅的人員把老板提現(xiàn)的錢計入到預(yù)付賬款,然后他再報收入。美團(tuán)從沒有申請過服務(wù)費發(fā)票。一直都是申報無票收入。如今該如何跟稅務(wù)解釋,以后如果合規(guī)申報會不會被稅務(wù)倒查之前的賬
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對公又要給他轉(zhuǎn)錢報銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
公司是個體戶
同學(xué)你好,個體戶也可以這樣做分錄的
公司有十幾個業(yè)務(wù)員,每一筆都要寫這么麻煩嗎
將業(yè)務(wù)員交錢的單子匯總在一起,直接: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-客戶a 預(yù)收賬款-客戶b ﹉﹉