你們有線上銷售,然后銷售出去的這一部分提到了老板賬戶里面,你掛了預(yù)付賬款,你怎么掛的?寫一下賬務(wù)處理? 轉(zhuǎn)收入怎么轉(zhuǎn)的 預(yù)付是你的供應(yīng)商 不應(yīng)該做這個的吧 是預(yù)收的吧 你不管以后合不合規(guī),你之前少做了收入都有被查的風(fēng)險
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因為公司之前沒業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報,然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個人,還有幾個建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會發(fā),估計明年只會補這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a但是也沒有工資補發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
我想咨詢一下,一個公司剛招我進去但是沒有辦理交接手續(xù)。而且上個會計已經(jīng)走了3.4個月了,賬一直由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個月沒做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個辦證的教育機構(gòu),只有預(yù)收賬款,沒有應(yīng)收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做。手頭上還有三個公司,一個公司之前還是黑的,現(xiàn)在剛剛稅局通過審批,可以開發(fā)票了。但是好幾個月的納稅申報,幾百萬收入,就報了一兩萬,到現(xiàn)在要一次性補全以前的收入去交稅,可能嗎
老師,請問一下一般納稅人個體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報的,財務(wù)報表沒有申報過,2020年有業(yè)務(wù),但是以前會計從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財務(wù)報表跟申報一樣,我做了一到6月的開票,跟進項與財務(wù)報表一致,購入借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個分錄吖。
老師您好,我想問一下對方給我們開的焙烤面包是免稅票,那我們銷售的時候開什么票,也是免稅嗎?
我公司新購置了一輛比亞迪新能源汽車,按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱及條目請給一下,多謝
#提問#老師,您好!個人給公司做外包業(yè)務(wù),實際沒有在公司上班,公司怎么給個人付款合適?個人節(jié)稅比較合適的辦法是?
老師,請問一下,建筑公司,大部分都是農(nóng)民工,工資也不是一個月一個月發(fā)的,前面?zhèn)z月發(fā)了工資,按照工資薪金申報了個稅,接下來幾個月又不發(fā)工資了,這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報,哪種操作比較合適?
郭老師,昨天請教的關(guān)于車輛過戶的事情,現(xiàn)在是這么個情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開個證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒有進項退稅勾選,九月份是不是就暫時不報出口退稅,在本月進行退稅勾選后下個月進行出口退稅申報,這樣操作對嗎?
買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利,沒發(fā)票怎么入賬???收據(jù)能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時攤銷的時候按人員占比有攤銷到研發(fā)費用。那么這部分研發(fā)費用可以享受加計扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問一下,公司把廠房租租賃出去,電費出租房代繳,承租方把錢轉(zhuǎn)給出租房,發(fā)票開給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?
那個申報稅務(wù)的會計離職了還沒走。公司美團有兩個賬號一公一私
讓他去辦理這個 線上銷售的,提現(xiàn)到老板賬戶里面,也得盡快做收入 這些稅務(wù)局都能查到 還有你上面說的預(yù)付賬款怎么做的?
也就是你們沒有隱瞞收入,只不過是收入確認(rèn)晚了,是這個意思吧?
她把公戶的都報稅了 ,私戶根據(jù)進項發(fā)票情況轉(zhuǎn)賬到公戶。老板從公司拿走的錢,她就申報收入。分錄是借 預(yù)付賬款 代 銀行存款
那確認(rèn)收入的時候又怎么做?
預(yù)付賬款轉(zhuǎn)收入的情況怎么做?
然后再做一筆借 原材料 代 預(yù)付賬款
他先把老板拿走的錢從賬戶抹平 然后再根據(jù)銀行流水收款申報收入
那就跟稅務(wù)局說,晚確認(rèn)了收入,沒有隱瞞收入的是吧。我問你了,你回復(fù)一下。
或者預(yù)付賬款沖費用 費用報銷都是對私報銷
也就是你們沒有隱瞞收入,只不過是收入確認(rèn)晚了,是這個意思吧? 7點09問你的 這個預(yù)付賬款也不是確認(rèn)收入的金額呀。
肯定隱瞞收入了
美團從沒申請過服務(wù)費發(fā)票 收入根據(jù)打入公戶的銀行流水申報 公戶一部分是實際收入 一部分是根據(jù)進項票多少 從私戶再轉(zhuǎn)入相應(yīng)金額差
現(xiàn)在抓緊補一部分預(yù)收賬款 就跟稅務(wù)局解釋 晚確認(rèn)了收入 掛了預(yù)收賬款
如果以后合格操作,收入可能會翻倍,這樣會不會也被稅務(wù)約談
你做了收入沒有問題,不會 只要沒有隱瞞收入。
之前的會計按照代理記賬公司的模式記賬 費用計入管理費 材料計入庫存商品 如按照正確的方式更正為原材料和銷售費用 這個沒問題吧 不會被稅務(wù)嗎 她之前從沒申請過美團服務(wù)費 現(xiàn)在有申請美團服務(wù)費 會不會被稅務(wù)找來問
餐飲行業(yè)里面的成本包含著蔬菜、肉類、蛋類這些材料,再加上調(diào)料,加上廚房的水電費、廚師工資、廚房設(shè)備的折舊費,還有燃氣費等。 后勤的才是管理費用,比如財務(wù)部門、采購部門 如果是前臺的話,是銷售費用
美團服務(wù)費一旦申請開票 稅務(wù)會不會來找
不會 你只要都做了收入 服務(wù)費有發(fā)票就很正常了