您好,可以單獨簡易辦法按照3%申報納稅,安裝對應(yīng)進(jìn)項費用不能抵扣。如果按照9%開票也只能按照勞務(wù)銷售額了。
請問老師,公司是銷售環(huán)保設(shè)備的,現(xiàn)在呢我們既提供設(shè)備與安裝還有整個項目直至完工,等于是包了處理污水的項目了,那我們得請安裝施工隊了,那公司要出一部分的錢給安裝隊,可是公司營業(yè)執(zhí)照只是銷售環(huán)保設(shè)備,假如付了安裝施工費,對方開來的安裝服務(wù)費稅率可以抵扣吧?
老師,麻煩問下公司是環(huán)保設(shè)備制造業(yè),但是近期承接了一份環(huán)保整個工程項目合同,既銷售設(shè)備又提供場地工程施工安裝服務(wù),開票按照工程服務(wù)稅額9%的,申報稅務(wù)時是不是填勞務(wù)銷售額呀,因為以前是銷售設(shè)備開票13%的稅率申報的是貨物銷售額
請問老師,公司承包了一個環(huán)保工程服務(wù)項目,場地施工是分包給別的單位然后要求對方提供農(nóng)民工名單打款給農(nóng)民工個人賬戶,并要求對方提供勞務(wù)發(fā)票入賬人工是吧?那本公司主營銷售環(huán)保設(shè)備的,然后分配車間工人在工程場地那邊安裝設(shè)備并調(diào)試運行,那這段時間公司的工人工資能作為農(nóng)民工名單從總包方那直接打款給工人,我們把分配工人做工資表直接入賬也作為工程人工正確嗎?
老師,你好;公司有個項目,合同名稱是空調(diào)設(shè)備供貨及安裝工程,當(dāng)時這個項目招標(biāo)是以安裝名義招標(biāo),我司銷售投標(biāo)報價采用套定額的方式做的報價,稅率只能是9%,但是根據(jù)實際情況,大部分是提供設(shè)備,安裝占比只有30%,現(xiàn)甲方要求整個項目都只開9%安裝發(fā)票,是否合理?如果合理這樣設(shè)備進(jìn)銷怎么能匹配,如果不合理,設(shè)備開具13%稅率,就給我司造成損失
40.按《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》的規(guī)定,企業(yè)下列行為屬于增值稅兼營行為的是()。 A.建筑公司為承建的某項工程提供建筑材料的同時承擔(dān)建筑、安裝業(yè)務(wù) B.照相館在提供照相業(yè)務(wù)的同時銷售相框 C.飯店開設(shè)客房、餐廳從事服務(wù)業(yè)務(wù)并附設(shè)商場銷售貨物 D.飯店提供餐飲服務(wù)的同時銷售酒水飲料 參考答案:C 選項A、B、D屬于增值稅混合銷售行為。老師,兼營和混合有些區(qū)分不清,兩個區(qū)別是?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
您好,如果是這種情況。國家稅務(wù)總局公告2018年第42號公告:六、一般納稅人銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù),應(yīng)分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額,安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。
老師,那自產(chǎn)的設(shè)備和工程服務(wù)分別核算的話,設(shè)備開票按13稅率了吧?工程服務(wù)按9的稅率?要是這樣太復(fù)雜了,還是全部按工程勞務(wù)核算了,這樣行嗎?
您好,當(dāng)然可以。根據(jù)企業(yè)實際定。如果確實是建筑類勞務(wù)就是9%。
謝謝老師!麻煩老師再咨詢下一般納稅人浙江省的城市維護(hù)建設(shè)稅和附加稅有減免政策嗎?
您好,不多。一般納稅人可以用的,財稅(2016)12號文。