你好,同學(xué) 銷售貨物1000.70 服務(wù)8490.57

13%的稅率開票銷售額為1000.70元,6%的稅率開票銷售額為8490.57元。我報(bào)增值稅申報(bào)表的時候,本月數(shù)中應(yīng)稅貨物銷售額應(yīng)該填寫多少?
5.某商場為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷額101.7萬元,銷售餐飲服務(wù)取得含增值稅銷額21.2萬元。已知,銷售貨物的增值稅稅率為13%,銷售餐飲服務(wù)的增值稅稅率為6%。計(jì)算該商場增值稅銷項(xiàng)稅額是多少元?6.某增
5.某商場為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷額101.7萬元,銷售餐飲服務(wù)取得含增值稅銷額21.2萬元。已知,銷售貨物的增值稅稅率為13%,銷售餐飲服務(wù)的增值稅稅率為6%。計(jì)算該商場增值稅銷項(xiàng)稅額是多少元?
增值稅申報(bào)表中,按適用稅率計(jì)稅銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額的數(shù)不一致,是為什么?
建筑行業(yè),增值稅申報(bào)主表中的:其中:應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額可需要填寫的,(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額本月數(shù)是系統(tǒng)自動帶出來的
2月份預(yù)付賬款明細(xì)賬為什么只有一個816.67 還有兩筆10萬的,雖然說一借一貸沖掉了,但是畢竟存在過,為什么不填啊,
老師,新企業(yè)都是退休人員,可以只買住房公積金?
老師,如果企業(yè)社保個人承擔(dān)應(yīng)該是524.86,給的數(shù)據(jù)是525,有4人需要繳納社保,導(dǎo)致一年下來可能有幾元錢尾數(shù)差,請問可以可否,以后匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬會不會預(yù)警?
老師,一般納稅人月底的時候,我能不能把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,都轉(zhuǎn)讓應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師 公司買了部手機(jī)送人。怎么記憑證??梢杂?jì)入辦公費(fèi)嗎 就說聯(lián)系業(yè)務(wù)。大概七千多 專票
老師,我們公司9月份開始開通的社保五險賬戶,9月社保也新增13名員工了,但是9月10月所屬期的社保只是提交申報(bào)了,未繳款,現(xiàn)在11月份了,老板說都不上社保了,要從9月開始減掉社保人員,,我一下減折磨多人可以嗎?
老師在這變更手機(jī)號,登錄電子稅務(wù)局收驗(yàn)證碼的電話跟著變嗎
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 計(jì)入 現(xiàn)金流量表哪個科目
老師 我在申報(bào)個稅的時候 有個員工1月份才入職,10月份發(fā)工資7000 為什么不扣個稅呢?
接手了代賬公司交回來的賬,公司往來款過大,上月為了股權(quán)變更有的做了三方抵付,有的是直接債權(quán)債務(wù)打包出去轉(zhuǎn)其他公司了,有的是支付了運(yùn)費(fèi)但是沒有取得發(fā)票一直掛賬上,有些是公司之間的往來款項(xiàng),現(xiàn)在稅務(wù)要看三年的財(cái)務(wù)報(bào)表和明細(xì)賬。打包出去的債權(quán)債務(wù)怎么處理合適


主表中按稅率計(jì)稅銷售額中,有應(yīng)稅貨物銷售額,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,只填貨物銷售額100.70元就,服務(wù)的填寫在那兒,還是兩個的全計(jì)數(shù)填寫在貨物銷售額里面?
你把納稅申報(bào)表截個圖給我
就是這兩張圖,麻煩老師給看一下,謝謝!
服務(wù)按照稅率6%,是開的普票就填5行-開具其他發(fā)票8490.57
我說是意思是這個表里面的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫?
填應(yīng)稅貨物的銷售額就可以了,服務(wù)不用管
那就是直接填寫1000.70是吧?
你好,同學(xué)、 是直接填寫1000.70
好的 謝謝老師!
好的,祝你工作順利