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Q

老師,增值稅有的時候多交幾分,或者少交幾分,這個尾差的分錄應(yīng)該怎么做呢?走哪個科目

2022-02-17 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-17 10:35

你好 記營業(yè)外收支?

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快賬用戶3618 追問 2022-02-17 10:50

那不是還缺一方的科目嘛

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齊紅老師 解答 2022-02-17 10:58

你好 另一個科目是應(yīng)交稅費??

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快賬用戶3618 追問 2022-02-17 10:59

是應(yīng)交稅費的減免稅額還是銷項稅額呢

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齊紅老師 解答 2022-02-17 11:06

你好? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅??

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快賬用戶3618 追問 2022-02-17 11:08

老師,能詳細(xì)點嗎?增值稅下面不是還有具體的哪個科目嘛?應(yīng)該是銷項稅額對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-17 11:09

。借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外支出稅款差。

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齊紅老師 解答 2022-02-24 19:24

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學(xué)員您好。月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,正確分錄是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 對于銷項減去進項有余數(shù) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2025-05-14
這個計入稅金及附加科目調(diào)整
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