親:一般納稅人扣稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 小規(guī)模借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款。一般納稅人用三級專欄,小規(guī)模不用的

鄧老師早,請問應(yīng)交稅費----未交增值稅////應(yīng)交增值稅,這2種科目怎么分什么時候該用哪個呢就是銀行扣稅的時候,借方科目的填法
老師,請問一般納稅人在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。。那么借方科目下月交稅也不能抵消,就一直掛在賬上?
老師計提增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時候,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個科目可以看出來我一共繳納了多少稅費?
應(yīng)交稅費科目下,轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅這兩個科目有什么區(qū)別?分別應(yīng)該什么時候用
老師增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 進項比銷項多的時候 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方嗎?是用這個科目嗎?
問一下連續(xù)12個月會變成一般納稅人,如果超過5,000,000的話,這個連續(xù)12個月怎么理解?那比方說25年1月是不是到26年1月?25年2月到26年2月這么看?
老師小規(guī)模企業(yè)季度所得稅有什么優(yōu)惠政策
老師,供應(yīng)商的酒,入賬原價,結(jié)算按照五折,優(yōu)惠的五折貨款怎么做賬
老師,電商刷單的話會有快遞費嗎?
老師,電商企業(yè)(使用電商專用的旺店通耳畔)的攔截訂單一般是怎么走流程?是買家付款、賣家發(fā)貨后買家申請退款,電商平臺就推單到企業(yè)的erp,然后攔截的貨到了倉庫后倉庫再推單到erp?攔截的單也是要算運費的是嗎?
老師個體工商戶去辦理注銷,如果公章丟了,會直接定為非正常注銷嗎?
老師當(dāng)月收到實收資本是下月就申報繳納印花稅嗎?發(fā)票額度電子稅務(wù)局申請后是不是由稅務(wù)專管員申核賦額?
卓越公司財務(wù)報表申報模塊例如資產(chǎn)項目已經(jīng)根據(jù)資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)填列完畢,但是資產(chǎn)合計金額同資產(chǎn)負債表不一致,又沒有辦法手工修改,請問可以怎樣操作
酒店前臺借支備用金500元,已銀行支付,當(dāng)月10月也產(chǎn)生了相應(yīng)的費用420元,余款80元在11月才退回公司賬戶,10月怎么做賬務(wù)處理
公司收到的預(yù)收賬款年末是不是都得確認收入?
那一般納稅人是用不到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目是嗎
是的,用到三級比如:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
那我銀行不是已經(jīng)交稅,為什么會是未交增值稅
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方表示欠國家稅,借方表示交稅。他二級規(guī)定明細就是未交增值稅,不用糾結(jié)。就看借貸方向
沒弄清。糾結(jié)
親:看財會2016? 22號文。關(guān)于增值稅的賬務(wù)的處理