你好,并不影響,但是你這個(gè)發(fā)票一直抵扣不了。
請(qǐng)問老師,今天我勾選進(jìn)項(xiàng)票后進(jìn)入抵扣勾選統(tǒng)計(jì),上面顯示稅款所屬期是1月并未到申報(bào)期。請(qǐng)問這個(gè)情況進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣了?
老師,一般人如果想交點(diǎn)稅,7月只有一張進(jìn)項(xiàng)票,是不是可以不進(jìn)勾選認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,下個(gè)月或者以后想抵扣的時(shí)候再進(jìn)入系統(tǒng),找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個(gè)月份了是吧?
代賬公司接到一個(gè)一般納稅人,沒有銷售發(fā)票,有一些費(fèi)用票,只有一張3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在我11月報(bào)稅,我該怎么辦?要不要勾選抵扣這張3個(gè)點(diǎn)專票?還是不勾選,留著以后勾選抵扣?
請(qǐng)問老師:有一張進(jìn)項(xiàng)專票,本月我是不打算勾選抵扣的,留到以后月份再進(jìn)行勾選抵扣,但是在這個(gè)月我把這張專票誤勾選了不抵扣,撤銷不了統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)了。像這樣的情況,怎么辦?這個(gè)不影響本月申報(bào)表吧。
老師,我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選了,然后也統(tǒng)計(jì)完了。但是我這個(gè)月又不想抵扣了,是不是撤銷統(tǒng)計(jì),然后把勾選的發(fā)票改成未勾選,就可以了。
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
我可以退回給銷售方嗎?估計(jì)這張票以后也會(huì)退回
你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開紅字信息表,對(duì)方才能開紅字發(fā)票。