你好,減免的部分稅額。 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 營業(yè)外收入
減免一個季度的房產(chǎn)還有土地使用稅要怎么做賬,會計(jì)分錄怎么寫?
本季度企業(yè)符合國家政策,減免了一個月的房產(chǎn)稅和土地稅,減免的部分稅額如何做會計(jì)分錄?
老師,12月計(jì)提企業(yè)所得稅稅2萬,小企業(yè)有優(yōu)惠政策減免,申報(bào)時有政策優(yōu)惠減免了1萬,第二季度預(yù)繳了2千。實(shí)際繳納8千,這個怎么做分錄?計(jì)提的比實(shí)際繳納的少了,我需要沖紅多計(jì)提的部份嗎?
開發(fā)企業(yè)一直三月份計(jì)提土地使用稅和房產(chǎn)稅,四月份政策又減半征收,如何做分錄
老師,企業(yè)2022年計(jì)提房產(chǎn)稅,政策有部分減免,2024年用以前年度損益調(diào)整了2022年多計(jì)提的房產(chǎn)稅,金額比較大,現(xiàn)2024年匯算清繳,此科目數(shù)據(jù)如何填:財(cái)務(wù)報(bào)表如何填?所得稅年度又如何填?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬。其中贊助2萬手機(jī)平板這邊不體現(xiàn)入賬,麻煩老板幫我看一下這樣簡單化做可不可以?
在中華人民出口報(bào)關(guān)單上 A的總價22113 數(shù)量是8100千克 B的總價是29000 數(shù)量是10000千克 C的總價是1370 數(shù)量是200千克 運(yùn)費(fèi)是USD/1100/總價 那么ABC各自的運(yùn)費(fèi)是多少
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費(fèi),勞動能力鑒定費(fèi)、一次性醫(yī)療補(bǔ)助金、工傷傷殘補(bǔ)助金等。多余部分全部計(jì)入營業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項(xiàng)C怎么理解
息稅前利潤怎么求? 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡易計(jì)稅3個點(diǎn),也可以13個點(diǎn),9個點(diǎn),那開機(jī)械臺班租賃費(fèi)開幾個點(diǎn)?
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
好的,謝謝
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦