你好,4月份之后的按照減半征收去填寫(xiě)

老師,請(qǐng)問(wèn)今年3季度的土地使用稅是由于去年公司是高新技術(shù)企業(yè)所以有減半征收的稅收政策,直接把去年多交的土地稅抵扣了3季度的土地稅,9月已經(jīng)計(jì)提了,10月抵減了,分錄是不是:應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
本季度企業(yè)符合國(guó)家政策,減免了一個(gè)月的房產(chǎn)稅和土地稅,減免的部分稅額如何做會(huì)計(jì)分錄?
開(kāi)發(fā)企業(yè)一直三月份計(jì)提土地使用稅和房產(chǎn)稅,四月份政策又減半征收,如何做分錄
老師好,土地使用稅和房產(chǎn)稅3月份計(jì)提了,4月份繳納時(shí)減了一半,可明細(xì)表查總是有余額,怎樣做會(huì)計(jì)分錄把賬做平?我感覺(jué)不能有余額?
我是房產(chǎn)公司,2022年12月份計(jì)提的房產(chǎn)稅(從價(jià)計(jì)征)扣城鎮(zhèn)土地使用稅,但今年3月份申報(bào)繳納的時(shí)候發(fā)覺(jué),2022年度匯算清繳的時(shí)候是小型微利企業(yè),所以申報(bào)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅7月一12月半年減半多征收,去年多提部分的會(huì)計(jì)分錄怎么沖回,
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


之前計(jì)提的如何調(diào)整
沖銷之前的計(jì)提 比如之前計(jì)提了10元 那么沖銷之前的一半
原分錄為借方稅金及附加,貸方應(yīng)交稅費(fèi),然后稅金及附加進(jìn)本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)如何調(diào)整
你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也會(huì)有本年利潤(rùn)進(jìn)去的
借:稅金及附加(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù))
你的意思是在本月本年利潤(rùn)中直接體現(xiàn)了是吧
不需要再對(duì)原計(jì)提得本年利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整,是這意思是吧
不需要再對(duì)原計(jì)提得本年利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整,是這意思是吧? 是的