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老師,你好!我司要進行貸款(資料已經(jīng)提交上去),需要提交資產(chǎn)負(fù)債表和應(yīng)收賬款賬齡分析表,提交資料之后,給銀行打回來了。說我們的報表數(shù)據(jù)一共有十三處對不上,能麻煩幫我看看是哪里有錯嗎?

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老師,你好!我司要進行貸款(資料已經(jīng)提交上去),需要提交資產(chǎn)負(fù)債表和應(yīng)收賬款賬齡分析表,提交資料之后,給銀行打回來了。說我們的報表數(shù)據(jù)一共有十三處對不上,能麻煩幫我看看是哪里有錯嗎?
2022-02-15 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-15 20:59

你好,是不是計提壞賬準(zhǔn)備導(dǎo)致沒對上?不好意思,你的報表都是英文的?你問問其他老師,希望其他老師可以幫助你,

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快賬用戶3727 追問 2022-02-15 21:02

收了我錢,居然說不知道為什么

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齊紅老師 解答 2022-02-15 21:03

我想辦法退回,不好意思,我這個系統(tǒng)操作不太熟練

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齊紅老師 解答 2022-02-16 09:50

同學(xué)您好 已經(jīng)聯(lián)系官方幫您退費了哈,請稍后

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齊紅老師 解答 2022-02-16 11:08

同學(xué)您好 這筆訂單官方已經(jīng)退了哈

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你好,是不是計提壞賬準(zhǔn)備導(dǎo)致沒對上?不好意思,你的報表都是英文的?你問問其他老師,希望其他老師可以幫助你,
2022-02-15
您好,你們可以說有一些壞賬的還沒有計提
2022-02-13
不需要賬務(wù)處理, 只做合并抵消就行, “借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款150萬,借實收資本貸長期投資100萬”這個是沒問題的 還需要調(diào)減收入和成本各50萬 凈利潤不變
2020-10-29
同學(xué)你好,銀行存款放入資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金那,銀行存款、所有的往來按真實數(shù)據(jù)做到起賬的月初數(shù), 還要盤點存貨、固定資產(chǎn)
2024-07-08
1.借庫存商品 貸待處理財產(chǎn)損益 借待處理財產(chǎn)損益 貸管理費用 2.你的分錄是正確的
2022-05-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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