您好,你們可以說有一些壞賬的還沒有計提
老師,你好!我司要進行貸款(資料已經(jīng)提交上去),審核時銀行問為什么我們資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款比應(yīng)收賬款賬齡表的數(shù)額大?我應(yīng)該怎么回答才好?
老師,你好!我司要進行貸款(資料已經(jīng)提交上去),需要提交資產(chǎn)負債表和應(yīng)收賬款賬齡分析表,提交資料之后,給銀行打回來了。說我們的報表數(shù)據(jù)一共有十三處對不上,能麻煩幫我看看是哪里有錯嗎?
老師好,最近有一個巨大的困擾,我們公司有一個老會計告訴我在資產(chǎn)負債表中“預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方+預(yù)收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應(yīng)收帳款 10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬,當(dāng)A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬 貸:應(yīng)收帳款 10萬,按照老會計的說法,我當(dāng)月資產(chǎn)負債表就要填應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字到預(yù)收賬款的科目里面,那么針對這10萬進預(yù)收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請老師解惑,最好有調(diào)整科目核算方式在文件之類的支撐,謝謝
老師好我想請問下我們收到客戶的款項,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,但是我把貸方記成了應(yīng)付賬款,而且是去年12月記錯的,但是奇怪的是去年年底的資產(chǎn)負債表和利潤表都是平的,我現(xiàn)在需要怎么做呢
老師好我想請問下我們收到客戶的款項,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,但是我把貸方記成了應(yīng)付賬款,而且是去年12月記錯的,但是奇怪的是去年年底的資產(chǎn)負債表和利潤表都是平的,什么叫科目是平的資產(chǎn)負債表和利潤表就是平的呀
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
個體戶查進項票在哪里查
這中間相差十幾萬的差額。我這邊是否能重新提交一份資產(chǎn)負債表
可以是可以,但是銀行不一定承認
那我應(yīng)該怎么處理比較好……如果是直接說壞賬準備沒有計提,這個費用有點太高了。
現(xiàn)在再給一個版本的,就說之前的有一些賬務(wù)處理現(xiàn)在核銷了
好的。謝謝老師
不客氣祝您開心每一天