你好,是的,是可以的,按你們實(shí)際支付的做賬就可以了,發(fā)票上注明一下。
發(fā)生福利費(fèi)是怎么做賬? 第一種: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款 第二種: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款
房產(chǎn)的在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn),賬面上但還沒有全部竣工驗(yàn)收是不是就要交房產(chǎn)稅
老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認(rèn),沒問題!
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下融資租賃購入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對方給提供專票,稅金該如何做?
老師您好,我開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
個體工商戶不開通公戶,可以開通社保交社保嗎
上一年度其他應(yīng)收款錯記管理費(fèi),本期如何帳務(wù)處理
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
員工個人退回給我們對公賬戶,這樣也可以嗎?
不是商場的對公賬戶退回給我們的
你好,是的,是可以的。商場可以出個證明由個人代付。
商場不知道,這個是人算錯了,他自己負(fù)責(zé)的
你好,沒有證明的話,不嚴(yán)謹(jǐn)。
要是員工個退回是現(xiàn)金的話,我們做賬直按多付的金額入賬可以?
你好,是的,那樣是可以的。
要是商場對公賬戶退回的話,發(fā)票還是按多付的金額開票,那樣差額發(fā)票還需要商場開證明?
你好,是應(yīng)該商場出證明是個人代商場付給你們。不是因?yàn)椴铑~發(fā)票。
不是,賬單出錯了,改不了,要我們按先多付款了,現(xiàn)在差額要商場這邊能對公賬戶退回,這樣發(fā)票金額多了,需要商場開證明?
你好,是的,是這樣的。
對公賬戶退回也是要證明?
你好,商場給你們退回的話,就不需要證明。