把贈送的商品金額在開發(fā)票的時候以折扣的方式體現(xiàn)就是了
企業(yè)通過買一贈一方式銷售商品,所得稅和增值稅的處理規(guī)則是什么,老師
老師您好,請問買一贈一方式銷售產品的完整會計分錄是什么的?還有增值稅和企業(yè)所得稅在處理上有什么不同,謝謝老師
提供工程服務 沒有完成 完成了一部分 全部均已經開票 增值稅和企業(yè)所得稅和會計分錄 應該如何確認收入
買一贈一稅務處理,增值稅和企業(yè)所得稅的依據是不是不一致?如果買電腦1000塊,送鼠標10塊。會計和稅務從所得稅和增值稅角度怎么處理
老師買一贈一銷售收入 企業(yè)所得稅和增值稅 還有會計分錄應該如何處理
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產幾個產品,產品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師 就是 我開票總金額10000 買一送一 就按公允價值 分攤嗎 總金額不變
是的,就是那個意思的哈
老師那稅款上需要調增嗎
不需要調增的哈,相當于折扣銷售,按實際取得銷售收入計算增值稅