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老師,我的賬務(wù)年末要進(jìn)行那些結(jié)轉(zhuǎn)?

2022-02-10 09:21
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齊紅老師

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2022-02-10 09:24

你好 和平時一樣要結(jié)轉(zhuǎn)? 多做一筆 借本年利潤 貸未分配利潤科目? ?最后是年結(jié)?

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快賬用戶2403 追問 2022-02-10 09:27

我月末的時候只做了期間損益結(jié)轉(zhuǎn)?年末呢,要把哪些科目結(jié)平?還是只需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤就行?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 09:30

你好 年末和平時結(jié)賬操作一樣? 多做一筆? ?借本年利潤 貸未分配利潤科目? ?最后是年結(jié)?

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你好 和平時一樣要結(jié)轉(zhuǎn)? 多做一筆 借本年利潤 貸未分配利潤科目? ?最后是年結(jié)?
2022-02-10
你好,需要把所有科目的余額從年底結(jié)轉(zhuǎn)到次年年初?
2021-07-06
您好,年末時,“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目下各三級明細(xì)科目的余額需結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。具體操作是將借方發(fā)生的金額全部轉(zhuǎn)到貸方,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”;將貸方發(fā)生的科目金額全部轉(zhuǎn)到借方,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2025-02-07
本年利潤余額要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤的
2021-10-21
您好, 損益類的科目都要結(jié)轉(zhuǎn)的
2024-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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