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您好!老師年末結(jié)賬需要結(jié)轉(zhuǎn)那些數(shù)據(jù)

2021-07-06 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-06 16:55

你好,需要把所有科目的余額從年底結(jié)轉(zhuǎn)到次年年初?

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快賬用戶4753 追問 2021-07-06 16:56

怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:00

你好,比如庫存現(xiàn)金期末余額1萬,把1萬結(jié)轉(zhuǎn)到次年年初作為上年結(jié)轉(zhuǎn)余額就是了。

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快賬用戶4753 追問 2021-07-06 17:02

怎么怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:06

你好,你是指? 本年利潤? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤 ?

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快賬用戶4753 追問 2021-07-06 17:07

是的, 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配上面是從哪里體現(xiàn)的

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:09

你好,通過做分錄體現(xiàn)啊 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 或相反分錄 金額就是結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤科目的余額?

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快賬用戶4753 追問 2021-07-06 17:10

帳是虧的 要反過來做賬嗎 借 利潤分配 貸本年利潤

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:12

你好,虧損的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:本年利潤?

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快賬用戶4753 追問 2021-07-06 17:13

金額要寫成負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:14

你好,沒有特殊說明的情況下,金額都是正數(shù)?

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快賬用戶4753 追問 2021-07-06 17:19

虧了還要寫正數(shù)嗎 但是越寫金額越多呢 是不是分錄寫反了

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:21

你好,虧損的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:本年利潤? 利潤分配—未分配利潤在借方正數(shù),就是代表虧損啊?

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你好,需要把所有科目的余額從年底結(jié)轉(zhuǎn)到次年年初?
2021-07-06
您好,年末時(shí),“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目下各三級明細(xì)科目的余額需結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。具體操作是將借方發(fā)生的金額全部轉(zhuǎn)到貸方,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”;將貸方發(fā)生的科目金額全部轉(zhuǎn)到借方,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2025-02-07
您好, 損益類的科目都要結(jié)轉(zhuǎn)的
2024-01-10
你好;? ? 把? ?增值稅下面所有的明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目去? ?
2023-01-09
您好,這個是不需要的哈
2023-01-16
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