你好,可以做到管理費用,辦公費。
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術(shù)培訓(xùn)費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務(wù)招待費里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務(wù)費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的)
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術(shù)培訓(xùn)費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務(wù)招待費里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費里 還需要單獨報個稅么 按著勞務(wù)費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入的)
老師,有一位員工去政府部門辦事,需要48小時內(nèi)的核酸檢測證明,這位員工做的核酸檢測報告費用60元怎么記賬呢,
材料一:某市財政局對廣發(fā)公司年度財務(wù)工作進(jìn)行檢查,但廣發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)以“財務(wù)部門負(fù)責(zé)人出差”為由予以拒絕,后經(jīng)多方協(xié)調(diào),財政局對該公司進(jìn)行了檢查,檢查時,發(fā)現(xiàn)如下問題:(1)2月15日,公司從外地購買了一批貨物,收到發(fā)票后,經(jīng)辦人員王某發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額與實際支付金額不相符,便將發(fā)票退回給出具單位,要求對方重開。(2)3月20日,公司從事收入、支出、費用賬目登記工作的吳某休產(chǎn)假,公司決定由出納員李某臨時頂替一下其工作,并按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。(3)廣發(fā)公司將出售廢料的收入不納入企業(yè)統(tǒng)一的會計核算,而另設(shè)賬簿進(jìn)行核算,以解決行政管理部門的福利。(4)廣發(fā)公司以虛假的經(jīng)濟(jì)事項偽造了會計憑證和會計賬簿,并據(jù)此編制了財務(wù)會計報告。(1)該公司領(lǐng)導(dǎo)拒絕的做法是否正確?請說明理由。(2)王行更改金額錯誤的做法是否正確?請說明理由。(3)由出納李某頂替吳某的工作的做法是否正確?請說明理由。(4)司務(wù)理方法和制務(wù)會計報告為是否正確?請說明理由。
材料一:某市財政局對廣發(fā)公司年度財務(wù)工作進(jìn)行檢查,但廣發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)以“財務(wù)部門負(fù)責(zé)人出差”為由予以拒絕,后經(jīng)多方協(xié)調(diào),財政局對該公司進(jìn)行了檢查,檢查時,發(fā)現(xiàn)如下問題:(1)2月15日,公司從外地購買了一批貨物,收到發(fā)票后,經(jīng)辦人員王某發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額與實際支付金額不相符,便將發(fā)票退回給出具單位,要求對方重開。(2)3月20日,公司從事收入、支出、費用賬目登記工作的吳某休產(chǎn)假,公司決定由出納員李某臨時頂替一下其工作,并按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。(3)廣發(fā)公司將出售廢料的收入不納入企業(yè)統(tǒng)一的會計核算,而另設(shè)賬簿進(jìn)行核算,以解決行政管理部門的福利。(4)廣發(fā)公司以虛假的經(jīng)濟(jì)事項偽造了會計憑證和會計賬簿,并據(jù)此編制了財務(wù)會計報告。(1)該公司領(lǐng)導(dǎo)拒絕的做法是否正確?請說明理由。(2)王行更改金額錯誤的做法是否正確?請說明理由。(3)由出納李某頂替吳某的工作的做法是否正確?請說明理由。(4)司務(wù)理方法和制務(wù)會計報告為是否正確?請說明理由。
本月已勾選了部分進(jìn)項,還剩許多進(jìn)項,不讓勾選了讓下個月或過幾個月有銷項了再勾選,是為啥,我現(xiàn)在全都勾選了用不完可以留抵,為啥不一次性勾完
我想咨詢一下,企業(yè)招聘退伍軍人減免增值稅,在電子稅務(wù)局,具體怎么操作
老師,成交方式是CIF怎么報退稅。運費CNY/222.5/總價。保費/0.001/率 怎么核算
繳納工會經(jīng)費的會計分錄為:計提:借:管理費用-工會經(jīng)費貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費繳納:借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費貸:銀行存款這種情況下現(xiàn)金流量表是不是不算計提的?算在現(xiàn)金流量表的是管理費用還是應(yīng)付職工薪酬?
應(yīng)付賬款是兩個股東合伙期間共同的負(fù)債,業(yè)務(wù)應(yīng)收也是共同的,之前分了各自負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)應(yīng)收要各自收回
入賬時,沖紅的發(fā)票還需做賬嗎?
市場組合的B值恒等于1 ,老師,是這樣嗎?
本單位是勞務(wù)派遣公司,收到用工單位發(fā)來的工資表其中包括了稅后扣除部分該款項發(fā)生于用工單位和本勞務(wù)公司無關(guān),我們只收取了實發(fā)部分金額和社保部分金額,做工資發(fā)放時,稅后扣除部分費用直接在員工工資里扣掉了,這怎么入賬,后期怎么平賬,個稅系統(tǒng)申報時是按提供的工資表應(yīng)發(fā)金額填報嗎
融資租賃公司,跨境提供設(shè)備的融資租賃,這個屬于退稅,退的是采購設(shè)備的進(jìn)項嗎?這個和一般貿(mào)易退稅有什么區(qū)別
老師請問有家掛靠單位,和甲方簽訂合同中約定“主材甲供,輔材乙供,含設(shè)備安裝、調(diào)試”,這種情況下我們和掛靠方是不是簽訂勞務(wù)分包合同,勞務(wù)占大頭,然后就是輔材從我們公司出,發(fā)票開我們公司,再加前他費用
老師,員工出去辦事的打車費和來單位加班的打車費都可以計入到交通費嗎
可以的,可以這么做的。
老師,這個電子普票發(fā)票專用章沒有打印好,可以用嗎。
不行,你看一下你上面的稅額都不全。
你在找到之前的電子的重新打印一份。