是的,就是那樣做的計(jì)提分錄。現(xiàn)金流量表的是支付的職工薪酬
老師您好:繳納和計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄怎么做???
老師您好!季度繳納工會經(jīng)費(fèi)的時候用月底計(jì)提么?如不計(jì)提在繳納當(dāng)月的分錄是這樣做么? 借管理費(fèi)用~工會經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款
工會分錄 計(jì)提 管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 余額在借方是發(fā)生得費(fèi)用嗎
稅局繳納的工會經(jīng)費(fèi),入什么會計(jì)科目? 是借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi), 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 銀行存款嗎?
老師 單位繳納的工會經(jīng)費(fèi)做賬是不是在計(jì)提的時候做借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),繳納的時候做 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
上期多扣了員工個稅 3.52元 本期個稅我給減了3.52元,多扣時分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅3.52 貸:其他應(yīng)付款:3.52元 那減3.52的分錄怎么寫
我們是沙場,2024年有個生產(chǎn)的工人在下班期間意外死亡,后面通過法院判處執(zhí)行賠償款899967元,這筆款如何做賬務(wù)處理?
@董老師,對的,他們這樣做的,所以我才突然不知道咋辦,當(dāng)月買的材料全部進(jìn)在產(chǎn)品
老師請問給我們一個裝修項(xiàng)目一家公司只給我們干了安裝,他們是異地的公司,代賬公司財(cái)務(wù)也不會外經(jīng)證和預(yù)繳稅款,能否讓開成*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),總共不到七萬
老師,我公司名下一輛車沒有簽合同租用,但產(chǎn)生的費(fèi)用我都做在賬里了,請問這種我要怎么處理?要簽一個合同是不是還要在稅務(wù)報(bào)稅,我應(yīng)該怎么處理才少交稅或不交稅但能做為公司租用的車
老師你好,假如現(xiàn)在收到了100w左右 小規(guī)模公司,第一季度,第二季度公司開票沒多少,這個月怎么補(bǔ)開第一季度,第二季度的發(fā)票?補(bǔ)開的不算第三季度收入?
老師,社??梢詳嘟唬t(yī)保不能斷交吧 醫(yī)療生育是當(dāng)月繳納,下個月生效對嗎
郭老師,請問一下我去年有一筆費(fèi)用借管理費(fèi)用帶銀行存款,我做了,后面發(fā)現(xiàn)錯了,應(yīng)該是借其他應(yīng)收款帶銀行存款,那我怎么辦呢?現(xiàn)在我要怎么調(diào)帳了?
請問一下這個3% -2%, 那這個到底是按多少算呀?不應(yīng)該按2%吧? 是先按照3%算出來然后再減去按照2%算出來的數(shù)嗎?
請問老師,江西線上注銷個體工商戶,如何授權(quán),因沒有法定代表人?