您好,月末,如果進項稅額大于銷項稅額. 例如:當月進項稅是50萬,銷項稅是30萬,留抵稅額20萬. 無需做分錄,也無需做賬務處理.
月末進項大于銷項是不是不做賬務處理,還是要用到轉出多交增值稅?
增值稅留底不用做賬務處理是啥意思?進項和銷項都不用結轉到轉出未交增值稅這個科目了嗎?
老師,進項大于銷項,月末不做賬務處?那什么時候還會有進大于銷,借未交增值稅貸應交稅費轉出多交增值稅?
進項大于銷項需要做賬務處理?轉出多交增值稅是什么意思
老師,到每個月 月底 進項大于銷項不需要做賬務處理? 那么銷項大于進項呢,我會根據(jù)自己要繳納的增值稅,做一筆 借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交-未交增值稅。這操作是不是不對?可剛剛搜問題,又老師解答說這一步?jīng)]有意義。
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務局已經(jīng)關注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權為什么不能質押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
什么情況下要做賬務處理怎么做?
年末(12月末),進項大于銷項,要做分錄 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
轉出多交增值稅就是留抵的稅額?轉出多交增值稅不是真正多繳納的稅費?
轉出多交增值稅怎么出來的,求全部分錄小白
只要是應交稅費-應交增值稅借方有余額,就做這筆分錄,相當于是多交的增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
應交稅額應交增值稅轉出多交增值稅不需要結平?
怎么借方余額,老師舉個例子教一下謝謝
應交稅費-應交增值稅這個二級科目已經(jīng)結平了,每一個三級明細科目不需要結平