你好 你可以不做賬結(jié)轉(zhuǎn) 。 也可以把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn) 到時(shí)多的留抵進(jìn)項(xiàng)稅在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是不是不做賬務(wù)處理,還是要用到轉(zhuǎn)出多交增值稅?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),月末不做賬務(wù)處?那什么時(shí)候還會(huì)有進(jìn)大于銷(xiāo),借未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅?
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)需要做賬務(wù)處理?轉(zhuǎn)出多交增值稅是什么意思
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫(xiě) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫(xiě)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅 月末年末要不要做賬???是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)三級(jí)科目,還是轉(zhuǎn)到未交增值稅二級(jí)科目?。?/p>
老師好,cpa應(yīng)當(dāng)要求管理層提供所有未更正錯(cuò)報(bào)的書(shū)面聲明對(duì)嗎
轉(zhuǎn)賬支票上的收款人到銀行提示付款是否需要背書(shū)
好奇一個(gè)問(wèn)題,老板收入不多,但是老讓工資報(bào)高點(diǎn),這樣一來(lái),虧損嚴(yán)重。虧損了,借老板的錢(qián),其他應(yīng)付款就變多嘛,這種情況是可以用實(shí)收資本/資本公積沖掉的嘛,但是這樣會(huì)不會(huì)給稅務(wù)認(rèn)為是老板收入要求其他應(yīng)付款納稅的。(未分配利潤(rùn)虧的)
老師,公司Etc由員工先借款后由財(cái)務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報(bào)銷(xiāo),但每次都沖不完借款,其他應(yīng)收款科目一直有余額,這個(gè)應(yīng)該怎么管理使每次報(bào)銷(xiāo)能沖完借款,賬上沒(méi)有余額呢?
可以個(gè)人不開(kāi)公司,給開(kāi)一個(gè)10萬(wàn)發(fā)票嗎,怎么交稅
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每個(gè)月累計(jì)攤銷(xiāo)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的某一個(gè)科目,我想要從公司成立以來(lái)累計(jì)攤銷(xiāo)了多少,那是不是要把管理費(fèi)用借方本來(lái)累計(jì)數(shù)這個(gè)科目每年的金額相加,
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市經(jīng)營(yíng)者老板送給客戶(hù)一張卡客戶(hù)用這張卡在超市里消費(fèi)了1000元會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,企業(yè)經(jīng)營(yíng)到什么情況,就不能按照5%交所得稅,要按照25%來(lái)交所得稅了
老師,工程企業(yè),應(yīng)收按客戶(hù)和項(xiàng)目輔助核算,應(yīng)付賬款也按供應(yīng)商輔助核算了,還需要按項(xiàng)目輔助核算嗎,收入和成本也都要按項(xiàng)目輔助核算嗎?項(xiàng)目比較多
老師,營(yíng)業(yè)到哪種情況,企業(yè)需要按照25%繳納企業(yè)所得稅?