你好,學員,這樣的話,是可以的,沒問題的
老師我賣廢鐵的收入15325元是12月份的,我記入了營業(yè)外收入,我想一月份再申報交增值稅,會計分錄怎么做?借:營業(yè)外收入15325*13%=1992.25貸:應交稅金-應交增值稅1992.25
老師你好:另外一月份兒,我能不能調(diào)整會計分錄,就是把這一筆賣廢鐵的收入15325元12月份記入了營業(yè)外收入在1月份作為長期待攤費用的一個沖減,然后再應交稅金應交增值稅,這樣可以嗎老師。我們現(xiàn)在是籌備期。還沒有正式營業(yè)。我所有的費用都記入了長期待攤費用—開辦費。
老師你好:這一筆營業(yè)外收入,如果要是沖減長期待攤費用,長期待攤費用的二級科目進入哪一個科目?麻煩老師能給說一下嗎?借:銀行存款15325 貸:營業(yè)外收入13332.76 貸:應交稅金-應交增值稅1992.25。借:長期待攤費用 (紅數(shù)) (15325—1992.25)=—13332.76 貸:營業(yè)外收入-13332.76(紅數(shù))
老師,小規(guī)模公司,去年收入開了兩張發(fā)票,今年1月份開了負數(shù)發(fā)票?,F(xiàn)在1月份需要做哪些會計分錄?麻煩些一下。12月份時,借:應收賬款2000,貸:主營業(yè)務收入1980.2,應交稅費-應交增值稅19.8,同時,借:應交稅費-應交增值稅19.8,貸:營業(yè)外收入19.8
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應收賬款2970 貸:主營業(yè)務收入2940.59 應交增值稅—銷項稅額29.41 12月份: 借:應收賬款—2970 貸:主營業(yè)務收入—2940.59 應交增值稅-銷項稅額-29.41 請問這樣做分錄對嗎
老師我看了一下電子稅務局有進項票300萬左右,不過之前會計沒有做記賬憑證,之前會計是每個月報多少稅,勾選多少進項,導致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表庫存商品300多萬其他應付款200多萬,老師應該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁版申報個稅,有個員工是以前在這上班,離職了,上個月又過來,現(xiàn)在申報個稅提示,上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,我這種情況在網(wǎng)頁版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計算?
老師你好,是個商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點,單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務,中間賺的服務費,和主營沒關(guān)系,請問怎么記賬
老師你好,我看以前的會計報的增值稅稅負率是0.16%,她說下個月單位要購進二手車,可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應付賬款來核算內(nèi)部單位的往來。怎么知道對方是欠我錢還是欠我票?請教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝