您好,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,并不會導(dǎo)致報(bào)表不平
你好 老師,我想咨詢一下,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,但加上管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表就平了,這是怎么回事
老師,我司去年籌建期間,我把籌建期間發(fā)生的費(fèi)用都直接算管理費(fèi)用了,需要去改資產(chǎn)負(fù)債表嗎?能不能把管理費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到開辦費(fèi)呢?借管理費(fèi)用開辦費(fèi)招待/加油/社保貸管理費(fèi)用招待/加油,社保,這個可以嗎?跨年的
籌建期發(fā)生的管理費(fèi)用,錄完后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個怎么處理
老師您好:開辦期的公司資產(chǎn)負(fù)債表我把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后不平,要怎么處理,
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表是平的,為什么我把營業(yè)外支出的憑證刪了以后,資產(chǎn)負(fù)債表就不平了?我應(yīng)該怎么處理?
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購買的米面油送個客戶的節(jié)禮該怎么走賬???
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫存和銀行分錄嗎,還是做往來款
老師取進(jìn)來的成本發(fā)票大于了實(shí)際支付的金額怎么做賬
老師,請問一下開發(fā)票20萬,收現(xiàn)金 然后老板存入銀行,開票,做賬借庫存現(xiàn)金20萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 存入銀行 借銀行存款貸庫存現(xiàn)金20萬?
老師,問一下關(guān)于生產(chǎn)會計(jì)這個崗位。她是不是要根據(jù)車間領(lǐng)用原材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,核算出來生產(chǎn)這批產(chǎn)品的總成本,根據(jù)產(chǎn)量,算出單位成本。
老師您好。我們是事業(yè)單位,2021年與其他單位合并,但賬務(wù)一直沒合并,單位合并后我們兩個單位各記各的,還有合并后新單位的賬也記,因?yàn)樨?cái)政把兩個單位的經(jīng)費(fèi)都轉(zhuǎn)到新賬戶?,F(xiàn)在我原單位銀行賬戶核銷了,是不是需要把我單位的賬和新單位的合并,合并的話怎么處理。謝謝老師。
老師請問工會經(jīng)費(fèi)按工資總額計(jì)算 那包括獎金嗎?
你好,問一下,這個在上海讓提供近1年的個稅APP薪資流水在哪可以找出來
老師,請問在建企業(yè)廠房要計(jì)提折舊嗎,還是等在建工程完工后一次性轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再計(jì)提折舊